Для списания автомобиля какие документы нужны: Страница не найдена — whatdocs.ru

Содержание

Снятие с учета в связи с утилизацией (списание автомобиля)

Снятие с учета в связи с утилизацией производится в случае, когда транспортное средство более не пригодно к эксплуатации (сгнило, после ДТП и т.д.). В случае, если транспортное средство находится в эксплуатации в других руках, собственник может выполнить прекращение регистрации. Часто автомобили списывают, чтобы участвовать в государственной программе утилизации автомобилей и получить скидку на новый авто.

Пакет документов для снятия с учета автомобиля в связи с утилизацией

 

Для списания авто машины необходимо лично обратиться в отделение регистрации ГИБДД, предъявить бланк заявления установленного образца на снятие с учета тс, личный паспорт, а также сдать ПТС, свидетельство о регистрации и регистрационные знаки (Правила регистрации ТС в ГИБДД). В случае их уничтожения или утраты необходимо написать объяснение по данному поводу и поставить отметки на заявлении об отсутствии регистрационных знаков среди изъятых. После сдачи документов и снятию с учета автомобиля соответствующие сведения будут переданы в налоговую инспекцию в течение 10 дней для пересчета транспортного налога.

Стоимость утилизации автомобиля в ГИБДД

Если говорить о госпошлине за снятие с учета автомобиля в ГИБДД, то ее оплачивать не нужно. Данная операция производится совершенно бесплатно.

Можно ли восстановить автомобиль на учете после списания?

 

Приведенные ниже пункты Правил Регистрации говорят нам о следующем: восстановление автомобиля на учет, равно как и выдача справок на номерные агрегаты после списания не допускаются (см. Правила регистрации). Если желаете иметь возможность восстановить авто на учет — делайте Прекращение регистрации.

Снятие с учета — обязательно для владельцев утилизированных (несуществующих) транспортных средств. Документы и регистрационные знаки должны быть сданы в ГИБДД.

Правила регистрации АМТС в ГИБДД

5. Собственники (владельцы) транспортных средств обязаны снять транспортные средства с учета в подразделениях Госавтоинспекции, в которых они зарегистрированы, или изменить регистрационные данные в случае истечения срока временной регистрации, утилизации транспортных средств, изменения собственника (владельца).
13 …
Не производится восстановление регистрации утилизированных транспортных средств.

43 …При снятии с регистрационного учета транспортных средств в случаях их утилизации регистрационные документы, регистрационные знаки и паспорта транспортных средств сдаются в регистрационное подразделение.

Впоследствии ГИБДД разъяснило, что указанный в пункте 13 запрет на восстановление на учет утилизированных автомобилей касается только машин, которые реально были утилизированы на свалке. Если машина была списана автовладельцем ошибочно, например, он не знал о ее эксплуатации доверенным лицом, восстановление на учет в ГИБДД возможно.

Как снять с учёта машину в ГИБДД в 2021 году — самая подробная статья с пошаговой инструкцией

Всем привет! Как снять машину с учета в ГИБДД? Я расскажу об основных вариантах, подробно распишу что нужно делать в каждом конкретном случае, уделю внимание важным нюансам и сложностям, что поможет добиться успеха даже в, казалось бы, безнадежных ситуациях.

С вами Игорь Писчий, – поехали!

Можно ли снять с учета автомобиль

Да, можно. В ГИБДД предусмотрено несколько разных процедур, которые относятся к снятию транспортных средств (ТС) с регистрационного учета (РУ), в зависимости от цели, которую преследует заявитель.

Где снимается с учета автотранспорт

Регистрационный учет автотранспорта находится в ведении ГИБДД. Для некоторых категорий ТС (тракторов, некоторой спецтехники и самоходов) аналог этого ведомства – Гостехнадзор. Соответственно все регистрационные действия (РД), связанные с учетом ТС, осуществляются в данных ведомствах.

Но нынче некоторые действия по РУ с ТС можно проводить и иными способами – онлайн и посредством обращения в многофункциональные центры (МФЦ – «Мои документы»).

То есть для заявителей существует три способа снятия автотранспорта с РУ:

  • В ГИБДД – напрямую (основной).
  • Через МФЦ – проведение определенной части необходимых действий при помощи специалиста.
  • Через интернет – проведение определенной части необходимых действий, не выходя из дома с помощью портала Госуслуги.

Процедура снятия в ГИБДД

Снятие ТС с РУ непосредственно в ГИБДД позволяет осуществить требуемое действие максимально быстро – если не возникнет каких-либо проблем, то услуга предоставляется в день обращения заявителя (при отсутствии очереди – в течение часа).

Общий порядок прохождения процедуры в ГИБДД следующий:

  1. Определение требуемых действий.
  2. Выбор подразделения ГИБДД.
  3. Сбор требуемой документации.
  4. Оплата по госпошлине и иным платежам, если это предусмотрено услугой.
  5. Запись на прием в выбранное подразделение (через терминал на месте или онлайн).
  6. Посещение подразделения в указанное по электронной очереди время.
  7. Ожидание вызова по номеру электронной очереди.
  8. Передача оператору ГИБДД заявления и пакета прилагаемой документации (если требуется, то передаются также госномера) на предварительную и углубленную проверку.
  9. Повторный вызов после ожидания и получение результата (выдача документа по выполненной услуге или отказ с пояснениями причины).

Внимание! В некоторых случаях РД, относящиеся к снятию ТС с учета, требуют предоставления авто на осмотр.

Выбрать нужное подразделение ГИБДД можно на специальной странице портала ГИБДД.рф через поисковую форму.

Можно ли в МФЦ снять машину с учета

Несмотря на то, что сеть МФЦ нынче предоставляет ряд услуг автомобилистам (замена водительского удостоверения, выдача некоторых разрешений, оплата штрафов и др. – в посредническом режиме), РД относящиеся к снятию ТС с учета пока не вошли в данный перечень (который в разных отделениях также различен). Но планы такие есть.

Однако посредством МФЦ водитель может получить квалифицированную помощь специалиста в подготовке к процедуре по требуемой услуге:

  • Узнать, что именно требуется заявителю в его конкретной ситуации.
  • Определить какие документы нужно собрать заявителю.
  • Выбрать подходящее для заявителя подразделение ГИБДД.
  • Правильно составить заявление по требуемой услуге.
  • Осуществить предварительную запись на получение услуги в требуемом подразделении ГИБДД на удобную для заявителя дату и время.
  • Получить другую информацию и советы в индивидуальном порядке.

Для осуществления указанных действий заявителю нужно:

  1. Узнать контактные реквизиты ближайшего МФЦ.
  2. Записаться на прием.
  3. Посетить учреждение «Мои документы» в указанное по записи время.

Узнать контактные реквизиты требуемого МФЦ можно через специальные каталоги наподобие порталов Mfcgos.ru, МФЦ.рф и др.

Как записаться на снятие авто с учета

Запись на прием в нужное отделение можно осуществить несколькими способами:

  • Лично взять талон электронной очереди в офисе МФЦ через терминал самообслуживания.
  • Записаться по телефону, который можно узнать на официальном региональном портале МФЦ.
  • Записаться через электронную приемную регионального портала МФЦ (этот метод пока не всегда доступен).
  • Записаться на портале Госуслуг (действует не во всех городах).

Снятие через портал Госуслуги

Посредством портала Госуслуги можно осуществлять следующие предварительные РД относящиеся к снятию ТС с учета:

По перечисленным пунктам через портал Госуслуги можно провести существенную часть необходимых действий онлайн, не выходя из дома, включая оплату госпошлин с выгодной скидкой.

Однако для завершения процедуры во всех случаях требуется личное посещение ГИБДД заявителем.

Общий алгоритм действий на портале для всех указанных выше случаев.

Проведите предварительные действия:

  1. Авторизоваться на портале и войти в личный кабинет (или осуществить регистрацию если она отсутствует).
  2. Подготовьте сведения из требуемых для процедуры документов.
  3. Перейдите в нужный раздел портала.

Проведите первую часть основных действий, указав в соответствующих формах сведения по следующим категориям:

  • Тип ТС
  • Вид ваших прав на ТС как лица-заявителя.
  • Персональные данные (ФИО и др.).
  • Паспортные данные (прописка и др.).
  • Данные ТС (категория, статус ПТС, маркировка, связанная с авто документация и др.).

Внимание! При необходимости (это нужно не во всех случаях) уплачивается госпошлина за снятие – на Госуслугах действует по ней скидка в 30%.

Проведите вторую часть основных действий, выбрав в соответствующих формах следующее:

  • Место, где расположено требуемое вам подразделение ГИБДД.
  • Удобную дату и время для посещения подразделения.
  • Дать согласие на условия предоставления услуги онлайн.
  • Кликнуть по кнопке «Подать заявление».
  • Дождаться положительного результата онлайн-проверки по указанным ранее сведениям.

Если все данные внесены корректно, то в выбранное время заявитель посещает нужное подразделение и предоставляет оригиналы документов на проверку оператором. При необходимости (не во всех случаях) предоставляется авто на осмотр инспектором-техником на смотровой площадке.

Внимание! Определиться со списком документов, требуемых для получения нужной услуги, заявители могут на странице «Автовладельцам» портала ГИБДД. рф.

Снятие в другом регионе

Заявитель имеет право на действия по снятию ТС с РУ вне зависимости от места жительства/пребывания или прописки. Регистрация производится любым регистрационным подразделением по месту обращения владельца ТС — п. 4 ПП РФ №1764 от 21.12.2019 г.

Данное положение справедливо не только для физических, но и для индивидуальных предпринимателей, и для юридических лиц — место нахождения и регистрации юрлица (или его филиала) также может быть любым.

Статья в тему: Как продать машину в другом регионе и не нарваться на проблемы

Перерегистрация – снятие с учета автомобиля в связи со сменой собственника

В данном разделе речь пойдет о самой востребованной разновидности снятия ТС с РУ – его перерегистрации в ГИБДД в связи со сменой собственника. К данной категории относятся следующие ситуации перехода прав владения ТС от одного лица к другому:

  • Продажа во всех ее разновидностях.
  • Дарение во всех ее разновидностях.
  • Наследование во всех ее разновидностях.
  • Передача во всех ее разновидностях.

Внимание! По законам РФ ТС может иметь несколько долевых собственников одновременно. Однако в ГИБДД авто регистрируется только на одно какое-либо лицо (физическое или юридическое), а все остальные остаются в статусе долевых собственников.

В среде автомобилистов, да и в ГИБДД, РД в связи со сменой собственника более не относят к категории снятия ТС с РУ. Даже в соответствующем нормативе данная операция указана как «внесение изменений в связи в связи с переходом права собственности» – ст. 126 Приказа МВД России № 950.

Однако данную операцию назвали перерегистрацией для удобства, а на самом деле технически она, как и во времена справки-счет, разделяется на два операторных действия по РУ – снятие и постановку.

То есть, когда в ГИБДД обращается новый владелец машины по поводу ее перерегистрации, то оператор сперва снимает ТС с РУ на прошлого владельца, а затем проводит регистрацию на нового. Для автомобилистов же все выглядит как один процесс по перерегистрации.

Поэтому перерегистрация относится к указанной ранее категории регистрационного снятия ТС с учета, наряду с прекращением РУ.

Мнение эксперта

Герман Иванович Амвросов

Более 25 лет юридической практики в правоохранительных органах и коммерческих структурах.

Прекращение государственного учета в случае отчуждения ТС осуществляется на основании заявления прежнего владельца и предъявления им документов о заключении сделки. Но данное действие возможно только при условии отсутствия подтверждения регистрации авто за новым владельцем.

Кто должен снимать ТС с учета и обязательно ли снятие при продаже

Нет, снимать машину с учета при продаже не нужно. Ранее, да – при смене собственника владельцы сперва снимали машину с РУ, а затем ставили на учет. Для простоты понимания принято считать, что такое снятие с РУ было отменено.

На самом деле это действия не отменено, а выведено из обязанностей автовладельцев и закреплено за обязанностью оператора. И нынче заявитель, при обращении за услугой перерегистрации, получает два в одном – снятие и постановку ТС на РУ в виде одной объединенной услуги.

Статья в тему: Как продать машину самостоятельно в этом году, быстро и безопасно: подробная инструкция

Можно ли снять машину с учёта по договору купли-продажи

Как было указано выше, при смене собственника ТС для заявителей более нет необходимости проведения отдельной операции по его снятию с РУ. Однако некоторые не знают, что это не просто отсутствие необходимости, а невозможность подобного действия в отдельном порядке со стороны заявителя.

Мнение эксперта

Герман Иванович Амвросов

Более 25 лет юридической практики в правоохранительных органах и коммерческих структурах.

Снятие с учета и постановка на учет авто при обращении с ДКП нового собственника производится одномоментно. Единственный случай, когда авто снимают с учета по ДКП – это его вывоз за пределы России.

Собственник может провести снятие на других основаниях – утрата, хищение, списание.

Продал машину по договору купли-продажи — как снять с учета

При перерегистрации автомобиля, проданного по договору купли-продажи, заявителю нужно осуществить действия по следующему алгоритму:

  1. Подготовить ТС к процедуре осмотра – соответствие нормам техосмотра и ГОСТ, доступ и читабельность маркировочных шильдиков, устранение неисправностей.
  2. Подготовка базового пакета документов.
  3. Выбор подразделения ГИБДД, консультация (при каких-либо сложностях – в очном, телефонном или ином удаленном режиме).
  4. Запись на прием в ГИБДД – очно или удаленно (через портал Госуслуги, МФЦ).
  5. Оплата госпошлины – в подразделении ГИБДД, банках, онлайн (через Госуслуги).
  6. Подготовка финального пакета документов – к перечисленному выше добавляется квитанция об уплате госпошлины и заявление (заявление можно составить самостоятельно по образцам на информационных стендах или полученным онлайн, с помощью дежурного инспектора в ГИБДД, с помощью МФЦ и через Госуслуги).
  7. Посещение ГИБДД в назначенное время – поставить авто на смотровую площадку и подать документы на сверку в соответствии с вызовом по электронной очереди. Если сверка у окна проблем не выявила, документы принимаются на дальнейшую проверку, а заявитель направляется на смотровую площадку за результатом осмотра. Оператор сразу вернет то, что не понадобится или то, что не требует дальнейшей проверки, а также то, что нужно для прохождения осмотра ТС.
  8. Подача результатов осмотра и ожидание – если проверка ТС пройдена, то в приемное окно подается подписанное техником заявление и снятые им госномера (если они заменяются). После этого нужно ожидать вызова по окончательному результату.
  9. Выдача результата перерегистрации ТС – по вызову к окну оператор выдаст заявителю новый СТС, ПТС с внесенными данными, новые госномера (их не выдают, если смена собственности была с сохранением номеров), документы подлежащие возврату.

Бланк и образец заявления на перерегистрацию ТС вы можете скачать по приведенным ссылкам:

Более подробно перечень необходимых и дополнительных документов изложен в пунктах 30-31 Административного регламента по регистрации ТС (Приказ МВД РФ № 950).

Статья в тему: Как писать заявление на снятие автомобиля с учета + бланк и пример

Какие документы нужны

Для снятия с учетам вам понадобятся:

    • Гражданский паспорт (или заменяющий его документ).
    • Паспорт ТС (ПТС).
    • Документ на право собственности — ДКП, дарственная, договор мены и т. п.
    • Полис ОСАГО — должен быть, но предъявлять его не обязательно.
  • Свидетельство о регистрации — СТС прошлого собственника (если есть).
  • Дополнительные документы — доверенность, свидетельство о безопасности конструкции, грузовая таможенная декларация, документы на силовой агрегат и др.

Какие документы остаются

После регистрации авто заявителю вернут все поданные документы — ПТС, паспорт, доверенность, ДКП и так далее.

Если автомобиль снят с учета, то кому он принадлежит

Право собственности на машину возникает с момента передачи ТС покупателю на основании договора купли-продажи. То есть при снятии авто с учета и оформлении ДКП оно больше не принадлежит продавцу.

Можно ли временно снять машину с учета

Еще один вариант услуги ГИБДД по снятию ТС с РУ называется прекращением регистрации. Он предполагает приостановку действенности РУ в базах ГИБДД с возможностью оперативного восстановления.

То есть данные по ТС не архивируются, а помечаются в базах как относящиеся к приостановленной регистрации (временно или навсегда – это вопрос индивидуальный).

При возобновлении государственного учета транспортного средства, владелец которого не изменился, осмотр ТС не производится.

Регламентируется данная услуга пунктами 140-144 Приказа МВД № 950.

В каких случаях можно прекратить регистрацию автомобиля

Процедура прекращения РУ имеет несколько вариантов и может применяться в следующих ситуациях:

  1. Смена собственника ТС в связи с его продажей или передачей.
  2. Невозможность использования ТС.
  3. Неизвестность местонахождения ТС.
  4. Хищение автомобиля.

При этом невозможность использования авто и неизвестность его местонахождения объединены в одну категорию – утрата ТС.

Прекращение регистрации в связи со сменой собственника машины

Данный вариант наиболее востребован среди автомобилистов. Эта процедура предназначена для тех, кто продал свое авто или как-либо иначе передал права на его собственность другому лицу.

Регламентируется прекращение РУ по данному основанию п. 131 Приказа № 950.

Для чего нужна такая процедура

Это очень полезная услуга, позволяющая бывшему собственнику заранее перед продажей приостановить действие РУ на свое имя. Тем самым бывший хозяин освобождает себя от необходимости оплаты транспортного налога, риска погашения чужих штрафов, возможных разбирательств при происшествиях с ТС.

Также процедура стимулирует нового владельца к выполнению обязанности по перерегистрации авто на себя, т. к. езда на ТС с прекращенным РУ запрещена. При этом новый хозяин может поставить машину на учет в любое время самостоятельно на основе документа о собственности – участие бывшего владельца не требуется.

В какой срок нужно снять машину с учета после продажи

Прекращение государственного учета в случае отчуждения ТС осуществляется по заявлению прежнего владельца в случае, если новый владелец данного транспортного средства в течение 10 дней со дня его приобретения не внес соответствующие изменения в регистрационные данные — пп. 2 п. 1 ст. 18 ФЗ № 283.

С этого момента государственные регистрационные знаки и регистрационные документы признаются недействительными и вносятся регистрационным подразделением в соответствующие разыскные учеты утраченной специальной продукции Госавтоинспекции — абзац 2 п. 61 ПП № 1764.

Новый собственник при этом будет вынужден обратиться в ГИБДД за постановкой ТС на РУ и заплатит штраф по ст. 19.22 (ч. 1) КоАП РФ на основании нарушения правил госрегистрации ТС.

Пошаговый алгоритм прекращения регистрации автомобиля через 10 дней после продажи

Для прекращения РУ машины на основании смены собственника заявителю нужно осуществить действия по следующему алгоритму:

  1. Обождать 10 дней с момента подписания договора.
  2. Узнать достоверный регистрационный статус ТС – на одиннадцатый день проверить состоит ли авто все еще на ваших реквизитах.
  3. Поставить в известность нового владельца о планируемой процедуре – это не обязательно, но может сэкономить время т. к. многие автомобилисты предпочтут оперативно перерегистрировать ТС на себя, чем временно потерять право на управление полученным в собственность авто.
  4. Выбрать подразделение ГИБДД, расположение которого наиболее удобно для посещения. Место прописки заявителя (даже в другом регионе) нынче значения не имеет.
  5. Проконсультироваться со специалистом выбранного подразделения при каких-либо сложностях – в очном, телефонном или ином удаленном режиме.
  6. Подготовить пакет документов, в который входит гражданский паспорт, документ на отчуждение права собственности (ДКП, договор мены, дарения и т. п.) и соответствующее заявление. Кроме этого, дополнительно в ГИБДД могут затребовать объяснительную (при отсутствии документа на отчуждение прав собственности). Помощь в составлении заявления и по иным вопросам могут оказать специалисты МФЦ.
  7. Записаться на прием в ГИБДД – очно или удаленно (через портал Госуслуги).
  8. Подать заявление в очном или удаленном режиме (через Госуслуги).
  9. Получить результат (приостановку РУ ТС и соответствующую справку об этом) – после личного посещения ГИБДД и обращения к оператору.

Бланк заявления на снятие с учета скачайте по приведенной ссылке:

Бланк заявления.

Более детально процедура прекращения РУ ТС описана в статье:
Пошаговая инструкция прекращения регистрации авто – чем это грозит новому собственнику и чем чревато для старого хозяина?

Внимание! Квитанция об уплате госпошлины для прекращения РУ ТС не нужна т. к. снятие с учета бесплатное.

Проверить регистрационный статус ТС бывший собственник может по госномеру, VIN-коду (или № кузова/шасси) на специальном сервисе портала ГИБДД.рф.

Статья в тему: Как узнать снята ли машина с учёта после того, как её продали

Нужно ли снимать с учета авто при сдаче в трейд ин

После оформления сделки с официальным выкупом машины автосалоном (по программе trade in) или по иным договорам с юрлицами, работающим в сфере автодилерства подержанных ТС (например, договор скупки, комиссии и т. п.), во многих случаях перерегистрация транспорта на нового владельца задерживается или вовсе не осуществляется.

Кроме этого юрлица-автоперекупщики заинтересованы в том, чтобы поступившее к ним ТС оставалось на действенном РУ до момента его продажи конечному хозяину. А ведь сроки реализации могут быть самые разные.

Ключевым моментом здесь является ваш договор с юрлицом, а именно его форма и содержание. Например, есть агентские договоры и договоры комиссии, по которым ТС остается в собственности продавца до момента реализации, а юрлицо по документам выступает лишь как посредник. В этом случае прекратить РУ можно только через 10 дней с момента реализации машины юрлицом.

Статья в тему: Как продать авто по договору комиссии без риска и с прибылью

Договоры иной формы, когда ТС переходит в собственность юрлица при выкупе, также могут содержать пункты, обязывающие бывшего хозяина к ожиданию в рамках определенного срока (несколько месяцев).

В этом случае прекратить РУ можно сразу после выкупа ТС юрлицом, но тогда от дилера будут предъявлены претензии по неисполнению условий договора, что чревато проблемами с потерей времени, нервов и денег.

В подобной ситуации специалисты советуют тщательное изучать условия договора (желательно с привлечением юриста), а также обратить внимание на следующие аспекты:

  • Оптимальный срок продажи ТС – в договоре должен быть данный пункт, дающий полное право бывшему хозяину прекратить РУ после истечения указанного в документе периода, вне зависимости от результатов продажи.
  • Обязанность своевременного уведомления бывшего хозяина о продаже ТС конечному покупателю.
  • Ответственность за поступление штрафов ГИБДД на имя бывшего хозяина в период продажи.
  • Обязанность проверки юрлицом регистрационного статуса перепроданного ТС, с уведомлением о результатах бывшего хозяина или с обязанностью решить проблемный вопрос.
  • Предоставление права на прекращение РУ юрлицу-посреднику с обязанностью уведомления бывшего хозяина.
  • Обязанность передачи бывшему хозяину одного экземпляра ДКП юрлица с конечным покупателем.

При грамотно составленных типовых формах договоров юрлиц (при условии ведения честного бизнеса) проблем со статусом РУ обычно не возникает.

Статья в тему: Покупка авто юридическим лицом у физического: пошаговая инструкция + ответы по налогам и рентабельности сделки

Как прекратить регистрацию машины при ее продаже перекупам

При неофициальной скупке автомобилей перекупами, часто возникает вопрос действенности и статуса РУ. Дело в том, что перекупы практически не регистрируют ТС, подготавливаемые ими к перепродаже. Боле того – они всегда пытаются выстроить схему перекупки так, чтобы их реквизиты вообще не фигурировали в сделке, проводя ее заочно между первичным продавцом и конечным покупателем.

Статья в тему: 5 схем оформления авто перекупами при перепродаже

Если заключенный с перекупом ДКП не имеет реальной фамилии и подписи покупателя, а также даты, то прекратить по нему РУ проблематично. Поэтому при подобных сделках настаивайте на составлении полноценного ДКП с ФИО и подписью перекупа. При этом не лишне будет проверить его паспорт на предмет реальности вносимых в договор данных.

В таком случае перекупы обычно отдельно оговаривают устное условие-просьбу не прекращать РУ до продажи ТС, обязуясь сразу уведомить бывшего хозяина о покупке и не допускать штрафов. При этом продавец волен поступать по собственному разумению – сразу прекратить РУ или соблюдать договоренность с перекупом и прекратить его через 10 дней после поступления авто во владение конечного хозяина.

Статья в тему: Как правильно продать машину перекупщикам и не стать жертвой?

Через сколько дней после продажи можно снять машину с учета

Согласно Приказа № 950, регистрационный учет на проданный автомобиль по договору купли продажи, может быть прекращен по заявлению бывшего владельца, если новый собственник не перерегистрировал авто в установленные законом 10 дней.

Соответственно сразу после заключения сделки прекратить РУ нельзя – в услуге откажут т. к. это будет нарушением прав покупателя, установленных законом.

Не прекратили регистрационный учет машины после ее продажи — что за это будет

В отличие от покупателя, для продавца ТС нет никаких взысканий за непрекращенный РУ. Однако проблем при этом может возникнуть гораздо больше, нежели у нового собственника.

Можно ли снять и не ставить авто на учет

Нет. Процедура РУ обязательна в течение 10 дней после приобретения машины. Ездить на незарегистрированном автомобиле запрещено — иначе штраф или лишение прав за повторное нарушение.

Кому приходят штрафы, если машина не снята с учета

Штрафы могут приходить по реквизитам действующего РУ. Факт продажи ТС не освобождает бывшего собственника от оплаты штрафов ГИБДД. Их можно оспорить в суде, но это довольно хлопотно и во многих случаях невыгодно.

Статья в тему: Новая и самая полная таблица штрафов ГИБДД в этом году

Особую опасность имеют ситуации, когда продавец по каким-либо причинам (смена адреса и т. п.) не получает уведомлений о штрафах на проданное ТС и сам не проверяет их наличие. Подобное может длиться годами и общие суммы с пеней могут достигать очень значительных величин.

Кроме этого в отношении продавца могут быть инициированы процессуальные меры по взысканию задолженности со всеми вытекающими последствиями вплоть до ареста имущества и задержания самого «должника». Разбирательства при этом могут длиться долго, а принятые меры продолжать свое действие.

Проблемы с транспортным налогом и возможные происшествия с машиной

Помимо штрафов похожую ситуацию может создать и задолженность по транспортному налогу, который также приходит на реквизиты действующего РУ.

Ну и иногда с участием проданной машины могут случиться какие-либо неприятности – например, она может быть угнана как инструмент для совершения преступления и т. п. В этом случае полиция в первую очередь потревожит продавца, а не фактического собственника.

И если ДКП был утерян, иных свидетельств совершения сделки нет, а покупатель пойдет в отказ (заявив, что никакой сделки не было), то при определенной доли невезения дело может принять и вовсе скверный оборот, чреватый несправедливым уголовным преследованием и даже посадкой невиновного на реальный срок – такие случаи были.

Поэтому лучше вовремя прекратить РУ, чем подвергать себя перечисленным рискам. Даже если покупатель слезно клянется, что обязательно перерегистрирует транспорт, но позже т. к. сейчас нет времени и т. п. Лучше не слушать подобных уговоров т. к. они могут оказаться уловкой нечестного покупателя.

Можно ли просто прекратить регистрационный учет машины без продажи

Да, можно. Приказ № 950 предусматривает такую возможность при утрате или хищении ТС.

Прекращение регистрации автомобиля в связи с его утратой

Вам потребуется заявление и паспорт. Регламент требует и предоставления документов, идентифицирующих утраченный автомобиль: паспорт ТС, свидетельство о регистрации, технический талон и другие (пп. 27.3 п. 27, п. 132 Админрегламента № 950).

Также нужно предоставить и регистрационные знаки. Но если их нет, и они тоже утрачены – достаточно указать об этом в заявлении. Восстанавливать документы и платить госпошлину за это не придется.

Запишитесь на прием через Госуслуги в любое удобное вам подразделение (независимо от вашего места жительства).

Невозможность использования автомобиля

Если машина находится в распоряжении собственника, но не является пригодным к эксплуатации по техническим причинам (сгнила, сгорела и т. п.), то это служит основанием для приостановки РУ.

Для подтверждения этого основания в ГИБДД, вместе с заявлением и гражданским паспортом, предоставляется соответствующий подтверждающий документ.

Это может быть заключение аккредитованного СТО (например, при длительном капитальном ремонте) или документация, составляемая на разбитый автомобиль после ДТП или иных происшествий, в которой отражены полученные повреждения.

Если автомобиля давно нет

Нередко бывает и так, что у владельца нет его ТС и он не имеет возможности вернуть машину в свое распоряжение. Это может быть связано с некоторыми происшествиями (например, глубоко затонул) или просто с безвестным местонахождением (утерян).

Последнее обычно касается серой схемы купли-продажи по генеральной доверенности, когда ТС сменило массу владельцев по передоверию и/или уже не существует физически или как целостная действующая конструкция.

Из документов, подтверждающих указанное в заявлении основание, здесь могут быть использованы справки от государственных ведомств (например, от МЧС) или просто внятные объяснительные записки.

Прекращение регистрации автомобиля в связи с его хищением

Данная услуга позволяет приостановить действие РУ на угнанный транспорт, или пропавший при невыясненных обстоятельствах на длительное время.

Владелец вправе прекратить РУ как во время следственных действий ОВД, так и после их окончания. Но лучше провести процедуру немедленно, особенно если вместе с машиной украдено СТС, а также если есть подозрения, что ТС было похищено в целях совершения преступления с его использованием. Для подтверждения основания здесь служат документы из ОВД и объяснительные.

Внимание! Ни в коем случае не используйте приостановку РУ по основанию хищение по проданному ТС в качестве наказания для нового владельца за несвоевременную перерегистрацию. Этим вы осуществляете уголовно наказуемое деяние (заведомо ложный донос), преследуемое по ст. 306 УК РФ.

Посмотрите видео, где вы почерпнете дополнительные нюансы по процедуре прекращения регистрации ТС в ГИБДД:

Списание автомобиля

Списание транспорта производится в связи с его утилизацией. Данная услуга предназначена для полной остановки действия РУ и помещения сведений о нем в отдельную архивную базу данных. После этого автомобиль теряет статус ТС и обретает статус материала.

Снятию с государственного учета подлежит транспортное средство по заявлению владельца или организации, уполномоченной в установленном Правительством РФ порядке, после утилизации транспортного средства — п. 2 ст. 19 ФЗ №283. Т.е. сделать это можно только при предъявлении свидетельства (акта) об утилизации, подтверждающего факт уничтожения транспортного средства.

Снятие с государственного учета в связи с утилизацией осуществляется в путем переноса записи о ТС в архив государственного реестра транспортных средств — п. 69 ПП РФ №1764.

Снять автомобиль с регистрации в Госавтоинспекции в связи с его утилизации можно только после фактической утилизации автомобиля — п. 71 Правил государственной регистрации ТС.

Данная процедура регламентируется п. 60.6 Приказа № 605, а также положениями разд. I Приказа № 399 МВД РФ.

Списание может быть двух видов:

  1. Подготовка к утилизации.
  2. Фактическая утилизация.

Эти процедуры могут применяться как частично (подготовка), так и в порядке последовательности (подготовка + утилизация).

Фактическая утилизация

Списание ТС производится только при предъявлении свидетельства (акта) об утилизации, подтверждающего факт уничтожения транспортного средства. Эта схема предполагает доставку авто в аккредитованный пункт приема вторсырья. После фактического списания восстановление РУ невозможно.

Разновидностью фактического списания является частичная утилизация, при которой авто теряет статус ТС и конструктивного механизма, но отдельные узлы и агрегаты его сохраняют. При этом на сохраняемые номерные агрегаты выдаются соответствующие документы, которые понадобятся, если их в дальнейшем планируется вторично использовать.

Пошаговый алгоритм списания автомобиля

Для списания ТС в связи с его утилизацией заявителю нужно осуществить действия по следующему алгоритму:

  1. Подготовить ТС к списанию – убрать из машины все лишнее, а при частичной утилизации снять требуемые узлы и агрегаты и обеспечить идентификацию маркировки на шильдиках.
  2. Выбрать удобное подразделение ГИБДД и аккредитованный пункт переработки.
  3. Проконсультироваться со специалистом выбранного подразделения при каких-либо сложностях – в очном, телефонном или ином удаленном режиме.
  4. Заключить договор с компанией-заготовителем, предоставив авто, гражданский паспорт и ПТС (если есть).
  5. Сдать ТС компании-заготовителю и получить там пакет документов: Свидетельство об утилизации, акт приема и акт комплектности ТС. Могут выдаваться и некоторые другие документы (акт передачи утилизатору лома после переработки ТС, копии лицензии компании).
  6. Подготовить итоговый пакет документов, в который обязательно входит гражданский паспорт, свидетельство об утилизации, соответствующее заявление и объяснительная при отсутствии ПТС и госномеров. К пакету добавляется квитанция по оплате госпошлины, если утилизация произведена частично.
  7. Записаться на прием в ГИБДД – очно или удаленно (через портал Госуслуги).
  8. Подать заявление в очном или удаленном режиме (через Госуслуги).
  9. Посетить ГИБДД и получить результат (снятие ТС с РУ и соответствующую справку об этом или карту учета ТС с подписью и печатью должностного лица).

Образец заполнения заявления на утилизацию автомобиля вы можете скачать по приведенной ссылке:

Внимание! Сдаваемые при списании ТС ПТС и СТС не возвращаются и утилизируются. Поэтому, если авто как-либо избежало фактической утилизации и есть вероятность восстановления для него РУ, ПТС лучше оставить у себя, заменив его объяснительной с ксерокопией документа. В некоторых ГИБДД вместо объяснительной можно ограничиться просто устным уведомлением о том, что ПТС и/или СТС не сохранились.

Более подробно процесс списания ТС описан в статье:
Как сдать машину на утилизацию с максимальной выгодой: пошаговая инструкция

Как снять машину с учета по утилизации, если она не на ходу

При полной утилизации не имеет значения на ходу ТС или нет, в каком оно техническом состоянии, какой марки, типа и т. п. Исключение может быть по тракторам и специальной технике.

Также утилизаторы обращают внимание на крупноузловую комплектацию: ходовую часть, агрегат, и коробку передач – они должны быть на месте хотя бы в частичном виде. При этом номерные агрегаты не должны отсутствовать, если на это нет соответствующего документа из ГИБДД об их изъятии в качестве высвобождаемых.

Внимание! Маркировка на шильдиках кузова и номер агрегата должен совпадать с маркировкой, которая указана в ПТС.

Поэтому, если авто утилизируется частично (например, нужно оставить двигатель), то его сразу предоставляют на осмотр в ГИБДД, пишется соответствующее заявление и заранее берется документ на высвобождаемый номерной агрегат. А потом отдельной процедурой ТС отправляется на утилизацию уже без двигателя.

Если машина не на ходу, то вариантов решения тут два:

  1. Транспортировать к месту осмотра и утилизации автовозом.
  2. Договориться в ГИБДД о выездном инспекторе (это далеко не всегда получается), а в заготовительной компании о транспортировке с места нахождения ТС (это проще).

Можно ли оставить номера, если авто снято с учета

Если вы снимаете ТС с учета в связи с утилизацией, то документы и паспорт транспортного средства подлежат сдаче в Госавтоинспекцию. Чтобы сохранить госномер, владельцу ТС нужно об этом указать в заявлении о проведении регистрационного действия, в результате которого этот номер высвобождается.

Правило это действительно при условии совпадения региона места регистрации владельца транспортного средства и субъекта Российской Федерации, в котором расположено регистрационное подразделение.

Сведения о сохранении номера вносятся регистрационным подразделением в соответствующие банки данных. После этого знаки остаются у владельца авто.

Срок сохранения номера составляет 1 год со дня проведения регистрационного действия, в результате которого он был сохранен, либо со дня прекращения государственного учета транспортного средства — п. 44-45 П РФ №1764.

На следующий день после даты окончания срока хранения государственный регистрационный номер автоматически переводится в резерв государственных регистрационных номеров, подлежащих дальнейшему присвоению.

Статья в тему: 5 шагов для сохранения номерного знака при продаже автомобиля

Внимание! Срок хранения госномеров исчисляется с даты получения услуги о сохранении и нынче он составляет 1 год (365 дней).

Можно ли снять с учета автомобиль без владельца, без номеров, ДКП и других документов

Да, можно. Если ТС имеет действующий РУ, то его можно утилизировать без ПТС, а также без предоставления СТС, ДКП, госзнаков и даже без письменной объяснительной с причинами их отсутствия или утраты.

Однако совсем без документов обойтись не удастся. К примеру, если потеряли ДКП, предъявите:

  • Гражданский паспорт (или заменяющий его документ).
  • Заявление на утилизацию ТС.
  • Свидетельство о фактической утилизации от заготовительной организации.

Статьи в тему:

3 способа сделать ПТС если на машину нет документов

Дубликат ПТС: как получить быстро и без проблем

При осуществлении процедуры снятия без владельца (например, за умершего родственника), все необходимые действия проводятся от доверенного лица – требуется предоставить соответствующую доверенность и заявление, с образцом которого вы можете ознакомиться ниже:

Образец заявления от доверенного лица.

Статья в тему: Как написать доверенность на снятие автомобиля с учёта + образец и бланк

Если же ТС не имеет действующей регистрации и на него нет никаких документов, то в этом случае вместо утилизации проще сдать его на металлолом частным заготовителям или продать на запчасти.

Можно ли снять проданный автомобиль с учёта по утилизации

На сегодня такая возможность законодательно исключена — в основные нормативы по РУ ТС были внесены изменения, согласно которым перед списанием машины в ГИБДД, владелец должен в обязательном порядке предоставить свидетельство (акт) об утилизации, подтверждающий факт уничтожения транспортного средства.

Само это Свидетельство было введено в практику давно – Приказом № 10 Минпромторга РФ «Об утверждении формы и требований к Свидетельству об утилизации вышедшего из эксплуатации ТС» – от 14.01.2010 г. Но обязательным к предъявлению стало недавно.

Ранее же, когда сдать авто в утиль допускалось только с одним гражданским паспортом и заявлением, эта процедура широко применялась бывшими собственниками в принудительных или наказательных целях для нерадивых покупателей, не перерегистрировавших купленный транспорт и нахватавших штрафов на имя продавца.

Нынче данная практика юридически прекращена и возможна лишь в виде серых или черных схем, когда Свидетельство об утилизации добывается без фактической сдачи машины в утиль.

Статья в тему: 6 шагов для снятия автомобиля с учёта без автомобиля

Часто задаваемые вопросы

В заключение отвечу на несколько часто задаваемых водителями вопросов по теме снятия ТС с РУ.

Можно ли снять с учета машину, если есть неоплаченные штрафы

Да, можно. Причем это касается всех описанных вариантов снятия ТС с РУ. Работники ГИБДД не могут вам отказать в услуге даже в случае просроченных штрафов.

А могут ли в ГИБДД требовать оплаты штрафов при снятии ТС с учета и при иных регистрационных действиях? Да, могут и подобное практикуется довольно часто – именно поэтому возник миф о необходимости оплаты всех задолженностей перед походом в ГИБДД.

Если вам предъявляют подобное требование, то (когда у вас нет возможности погасить долг, или вы оспариваете его или просто не хотите платить) вы можете проявить юридическую осведомленность сославшись на следующее:

  1. Указания ДОББД МВД РФ № 13/5-77 от 28.04.2009 г. с характерным названием «О недопустимости требования уплаты штрафов» – это специально выпущенный для таких случаев циркуляр.
  2. Статью 32.6 КоАП РФ, поставив оператора в известность, что на данный момент требование оплаты штрафов в ГИБДД от заявителя возможно лишь в одном случае – только по приведенной статье при возврате водительских прав после их лишения.

После подобного ликбеза вам не придется тратить время на жалобы и поиски начальника подразделения – услугу вам предоставят сразу. В ГИБДД, как и в иных госведомствах, не любят юридически грамотных заявителей и стараются от них избавиться, путем скорейшего удовлетворения их ходатайств.

Внимание! Даже после полной и фактической утилизации машины, «висящие» на ее владельце штрафы, выписанные по реквизитам списанного ТС, оплатить все равно придется (если отсутствуют основания их оспорить).

Внимание! Если на ТС в связи с неуплатой штрафов наложены какие-либо запреты или ограничения, то в этом случае отказ оператора будет правомерен и услугу можно будет получить только после погашения задолженности и предоставления документов о снятии санкций с авто.

Снимают ли с учета за тонировку

Судебная практика показывает, что снятие с РУ за тонировку возможно. Вот для примера решение районного суда Иркутской области. Мужчина подал иск к отделу МВД о незаконном снятии с учета его автомобиля. Суд отказал в удовлетворении иска и признал действия сотрудника ГИБДД законными.

Машина снята с РУ — можно ли на ней ездить по договору купли-продажи

Да. В течение 10 дней после оформления договора купли-продажи.

Можно ли снять с учета машину, если она в аресте

Нет, нельзя. Услуги ГИБДД, связанные с РУ, оказываются заявителю только после снятия наложенных запретов и/или ограничений, в т. ч. если планируется снятие с учета автомобиля, а он значится в базах ГИБДД как арестованный по положениям ст. 80 КоАП РФ или по иным основаниям.

Перед снятием авто с РУ заявителю необходимо снять с авто арест, запрет на регистрационные действия и иные ограничения.

Статья в тему: Лишитесь ли вы машины, если на нее наложен арест? Пошаговая инструкция действий для покупателя и продавца

Внимание! Данные правила не распространяются на похищенные автомобили — их можно снимать с РУ даже при наложенном ранее аресте и/или иных ограничениях. Но это касается лишь процедуры прекращения регистрации, а перерегистрация и списание остаются недоступны до устранения причин санкций.

Зачем снимать авто с учета

Причины снятия с РУ следующие:

  • Угон ТС — аннулирование регистрации оградит от мошеннических действий и снимет с хозяина юридическую ответственность за авто.
  • Утилизация — если не снять РУ, хозяину будет начисляться транспортный налог.
  • Вывоз машины за границу — ТС необходимо поставить на учет по новому месту регистрации.
  • После продажи — если новый владелец не переоформил авто в течение 10 дней, то лучше снять машину с РУ. Иначе штрафы и налоги будут приходить прежнему автовладельцу.

Как снять списанную или выбывшую из владения машину, чтобы не платить налог

Транспортный налог (ТН) регламентируется гл. 28 НК РФ, где п. 1 ст. 358 гласит, что ТН облагаются автомобили и др. ТС, состоящие на действенном РУ. То есть пока авто имеет в ГИБДД действенный РУ на ваши реквизиты, то и ТН будет начисляться и приходить по соответствующему реквизитам адресату.

Избавится от ТН, при использовании процедуры снятия ТС с РУ, можно в следующих случаях:

  • Перерегистрация ТС на имя другого владельца.
  • Прекращение РУ ТС по реквизитам бывшего собственника в одностороннем порядке.
  • Списание ТС по соответствующему заявлению владельца ТС.

Кроме этого, согласно п. 7 ст. 358 НК, от ТН освобождаются разыскиваемые ТС на действующем РУ, если у налогоплательщика имеется соответствующее подтверждение ОВД по факту преступления. Но такое освобождение дается лишь на текущий период с момента угона, а не на имевшуюся до этого налоговую задолженность.

Иногда сведения от ГИБДД по каким-то причинам не доходят до ИФНС, или в самой налоговой почему-то не применяют поступившие обновленные данные к налоговому учету (НУ) машины. Бывает так, что автомобилист вдруг получает уведомление о налоговой задолженности на давно проданный или утилизированный автомобиль.

Поэтому, кроме указанных регистрационных действий, чтобы исключить иногда имеющие место задержки по каналам уведомления от ГИБДД к ИФНС, стоит лично посетить требуемое отделение в налоговой и предъявить оригиналы соответствующих документов.

Вот пошаговый алгоритм для снятия ТС с налогового учета в «ручном режиме»:

  1. Посетить отделение налоговой службы по месту РУ вашего ТС.
  2. Если у вас нет никаких документов, то сперва вам найдут (по госномеру) и выдадут карточку НУ ТС (т. н. получаемая справка).
  3. Если у вас имеется справка о снятии ТС с РУ, то можно не получать карточку НУ, хотя она тоже не помешает.
  4. Далее нужно взять талон электронной очереди, дождаться индикации на информ-табло своего номера, пройти к указанному окошку и подать документы оператору.
  5. Сотрудник проверит сведения и внесет изменения в базу данных НУ. Здесь же, если у вас имеется налоговая задолженность, вам выдадут уведомление и квитанцию на ее оплату, которую можно осуществить там же через терминал.

Внимание! В некоторых отделениях налоговой службы можно встретить информационные вывески, гласящие, что для снятия ТС с НУ нужно предоставить уведомление от ИФНС. Если у вас такового нет, то ничего страшного – на успешность процедуры отсутствие данного документа не повлияет.

Также стоит знать, что при продаже ТС юрлицам-посредникам, где по договору продавец обязуется какой-то период не снимать проданное авто с РУ по своим реквизитам, ТН будет приходить на его имя. Поэтому данный момент стоит отдельно урегулировать с посредником и указать в договоре условия компенсации.

Внимание! Согласно п. 3 ст. 362 НК, если услуга по снятию ТС с РУ будет получена до 15 числа, то налогоплательщик освобождается от уплаты ТП за текущий месяц, а если после 15 числа, то ТН начисляется как за полный налоговый месяц. Имейте это в виду.

Сколько стоит снять машину с учета

Оплата госпошлин за различные регистрационные действия с ТС регламентируется ст. 333.33 (п. 36 — 46) НК РФ. При этом большая часть РД, так или иначе связанных со снятием ТС с РУ, пошлиной не облагаются.

Для удобства приведу таблицу, где указаны случаи, когда при снятии ТС с РУ уплата госпошлины необходима, а когда нет, и укажу стоимость процедуры:

Госпошлины за услуги ГИБДД по снятию ТС с РУ
УслугаОснованиеГоспошлинаСтоимость
ПеререгистрацияСмена собственника ТСВыдача СТС при его отсутствии500
Внесение изменений в ПТС350
Выдача дубликата ПТС500
Прекращение РУПродажаНет«–»
Утрата или безвестное местонахождениеНет«–»
ХищениеНет«–»
Списание ТСПолная утилизацияНет«–»
Частичная утилизацияВыдача Свидетельства на высвободившийся номерной агрегат350

Подведем итоги

В заключение прилагаю итоговый список тезисов по ключевым аспектам рассмотренной темы:

  • В ГИБДД предусмотрено несколько процедур, относящихся к снятию ТС с РУ в зависимости от цели, которую преследует заявитель, основные из которых это перерегистрация, прекращение регистрации и списание (утилизация).
  • При смене собственника ТС применяется перерегистрация.
  • При хищении и утрате (невозможность эксплуатации или безвестность местонахождения) применяется прекращение РУ.
  • При списании применяется снятие с РУ в связи с утилизацией.
  • Снятие с РУ подразделяется на три категории – регистрационное, окончательное, обратимое.
  • Действия по РУ регламентируютсяв соответствии с ФЗ №283 “О государственной регистрации”, Приказом МВД РФ № 950 и Правилами регистрации, утвержденными ПП РФ №1764.
  • Автотранспорт снимается с РУ в ГИБДД, а МФЦ и портал Госуслуги могут упростить процедуру.
  • Снять ТС с РУ можно вне зависимости от места жительства, пребывания или прописки.
  • При перерегистрации снятие ТС с РУ выведено из обязанностей заявителя и находится в ведении оператора.
  • Прекращение РУ снимает риск возникновения проблем у продавца, в т. ч. существенных.
  • Утилизация позволяет вывести сведения о РУ ТС из активных баз данных ГИБДД в архивные.
  • При частичной утилизации высвобождение номерных агрегатов нужно проводить отдельной предварительной процедурой.
  • В ГИБДД не имеют права отказывать в РД по снятию ТС с РУ из-за имеющихся штрафов, если при этом на авто не наложен арест или ограничения за просрочку оплаты.
  • Арестованное авто снять с учета (прекратить РУ) можно только в случае его угона.
  • Чтобы не платить транспортный налог, нужно провести процедуру снятия ТС с РУ по любому описанному варианту. При этом для угнанных машин ТН прекращает начисляться и на действенном РУ.
  • Госпошлину не нужно платить за прекращение РУ (по всем вариантам) и за списание (кроме частичной утилизации).

Заключение

Есть ли у вас в данной области полезный опыт, который пригодится другим автомобилистам? Поделитесь своими знаниями на странице комментариев. Там же вы можете задать вопрос по теме статьи или изложить свои соображения.

Не забывайте о правилах безопасного вождения и о подписке на блог. Удачи!

Какие документы нужны для утилизации автомобиля в ГИБДД в году

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Теперь автомобили и прочие транспортные средства, ранее снятые с регистрации на основании заявления собственника для последующей утилизации, можно зарегистрировать вновь, если утилизация по каким-то причинам не состоялась. Новая редакция Правил распространяет запрет на возобновление регистрации только на автомобили и прочие транспортные средства, фактически подвергнутые утилизации.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Восстановление документов на машину после утилизации в 2020 году

Снятие с учета в связи с утилизацией производится в случае, когда транспортное средство более не пригодно к эксплуатации сгнило, после ДТП и т. В случае, если транспортное средство находится в эксплуатации в других руках, собственник может выполнить прекращение регистрации.

Часто автомобили списывают, чтобы участвовать в государственной программе утилизации автомобилей и получить скидку на новый авто. Для снятия с учета ТС в связи с утилизацией списание предоставляются документы:. В случае их уничтожения или утраты необходимо написать объяснение по данному поводу и поставить отметки на заявлении об отсутствии регистрационных знаков среди изъятых.

После сдачи документов и снятию с учета автомобиля соответствующие сведения будут переданы в налоговую инспекцию в течение 10 дней для пересчета транспортного налога. Данная операция производится совершенно бесплатно. Приведенные ниже пункты Правил Регистрации говорят нам о следующем: восстановление автомобиля на учет, равно как и выдача справок на номерные агрегаты после списания не допускаются см.

Правила регистрации. Если желаете иметь возможность восстановить авто на учет — делайте Прекращение регистрации. Снятие с учета — обязательно для владельцев утилизированных несуществующих транспортных средств. Собственники владельцы транспортных средств обязаны снять транспортные средства с учета в подразделениях Госавтоинспекции, в которых они зарегистрированы, или изменить регистрационные данные в случае истечения срока временной регистрации, утилизации транспортных средств , изменения собственника владельца.

Не производится восстановление регистрации утилизированных транспортных средств. При снятии с регистрационного учета транспортных средств в случаях их утилизации регистрационные документы, регистрационные знаки и паспорта транспортных средств сдаются в регистрационное подразделение.

Решение Верховного Суда РФ от Читать далее. Впоследствии ГИБДД разъяснило, что указанный в пункте 13 запрет на восстановление на учет утилизированных автомобилей касается только машин, которые реально были утилизированы на свалке. Если машина была списана автовладельцем ошибочно, например, он не знал о ее эксплуатации доверенным лицом, восстановление на учет в ГИБДД возможно.

Для участия в розыгрыше просто подтвердите участие на сайте Тинькоф и выполняйте еженедельные задания для повышения шансов.

Узнать подробнее. Для проверки нужно ввести номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации. Также можно проверить и неоплаченные налоги. Всё по регистрации автомобилей Первичное получение водительских прав Всё по замене водительских прав Действия при ДТП — памятка. Снятие с учета в связи с утилизацией списание автомобиля — госпошлина, пакет документов. Пакет документов для снятия с учета автомобиля в связи с утилизацией Для снятия с учета ТС в связи с утилизацией списание предоставляются документы: Заявление Личный паспорт Паспорт транспортного средства при наличии Свидетельство о регистрации при наличии Сдать регистрационные знаки при наличии.

Генеральная доверенность и нотариально заверенная копия доверенности в случае обращения доверенного лица Сверка агрегатов и оплата госпошлины не требуется. Добавить комментарий. Изменение кодов регионов на государственных регистрационных знаках с РФ и автостраховщиков Можно ли вернуть остаток по навязанному договору страхования жизни после погашения кредита?

Какие документы требуются для проезда на автомобиле по Москве и области в период коронавируса с 15 апреля года? Похожие материалы: Автомобили умерших граждан будут сниматься с учета автоматически Снятие с учета автомобиля — новые правила в году Снятие с учета угнанных и утраченных автомобилей. Оплата любым удобным способом. Типы значков — цитата из нормативного документа — важное пояснение.

Снятие с учета в связи с утилизацией производится в случае, когда транспортное средство более не пригодно к эксплуатации сгнило, после ДТП и т. В случае, если транспортное средство находится в эксплуатации в других руках, собственник может выполнить прекращение регистрации.

В нем указан полный перечень всех технических характеристик транспортного средства. Он подтверждает право гражданина использовать авто в личных целях. Именно по этой причине важно знать, как восстановить бланк, каковы сроки, порядок действий, цена такой услуги. При этом необходимо учитывать, что каждый конкретный случай носит уникальный характер. При затруднениях нужно обращаться к специалистам. Оказать помощь вам сможет наш автоюрист.

Утилизированный мотоцикл- восстановить доки

Владельцы непригодных к использованию автомобилей несмотря на то, что их машина не выезжала на дорогу уже много лет, не освобождаются от уплаты транспортного налога. Тем более, что в году сделать это можно быстро и совершенно бесплатно. Сегодня мы в подробностях расскажем, как снять ТС с учета для утилизации и какие для этого нужны документы. Снять авто с учета в ГИБДД на утилизацию можно в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции вне зависимости от прописки или регистрации владельца. Порядок снятия с учета автомобиля для утилизации авто в году такой:. Если заявление примут, Ваше авто будет снято с учета в тот же день, а знаки и документы на него будут утилизированы.

Как восстановить регистрацию автомобиля – при ее аннулировании или утилизации

Когда транспортное средство настолько изнашивается, что становится непригодным для эксплуатации, владелец может утилизировать его, чтобы налоговая служба прекратила начислять транспортный налог. В этом случае потребуется восстановление автомобиля из утилизации. В последнее время в дорожном законодательстве произошло немало изменений, поэтому не все водители ориентируются, можно ли восстановить авто после утилизации. В нем, в частности в п. Следовательно, если авто было лишь снято с учета, но факт утилизации еще не имел места, регистрация может быть восстановлена. Данный вопрос рассматривался даже в Верховном суде РФ.

Обновлено: 3. На сегодняшний день восстановление регистрации автомобиля возможно в подавляющем большинстве ситуаций.

Вывод автомобиля из эксплуатации — не такое уж и хлопотное занятие. Главное, чтобы был соблюден регламент и пройдены все этапы, в противном случае может оказаться так, что автомобиля нет, а налог на него все еще есть. Одной из самых важных процедур можно считать подготовку необходимых бумаг, которые позволят пройти весь путь без особых препятствий. Итак, какие нужны документы для утилизации автомобиля в ГИБДД, будет актуально знать всем, кому предстоит такое мероприятие. Рано или поздно наступает момент, когда автовладельцу приходится распрощаться со своим верным четырехколесным помощником. Причин тому существует несколько — от достижения машиной определенного уровня изношенности до невозможности ее реставрировать после серьезной аварии. Первое, что нужно помнить автовладельцу, решившемуся на такой шаг, это что процесс переработки старого авто состоит из двух этапов.

Можно ли восстановить машину после утилизации?

В связи со вступлением в силу нового приказа МВД о государственной регистрации транспортных средств материал обновлён. Согласно пункту 50 вступившего в действие приказа от 26 июня года N при аннулировании регистрации транспортного средства владельцу транспортного средства в течение 3 рабочих дней после аннулирования регистрации направляется письменное уведомление с указанием причин и оснований аннулирования регистрации ТС. Регистрационные документы при наличии , паспорта транспортных средств при наличии , государственные регистрационные знаки при наличии сдаются владельцем транспортного средства в регистрационное подразделение Госавтоинспекции.

Автомобили со временем существенно изнашиваются. Наступает момент, когда владелец желает снять свою машину с учета и перестать платить на нее транспортный налог.

.

Процесс восстановления машины на учете ничем не отличается от первой Какие нужны документы для снятия авто с регистрации на утиль. В пакет документов на снятие автомобиля с регистрации на утиль входят: Заявление​.

Какие документы нужны чтобы утилизировать автомобиль в 2020 году

.

Как восстановить регистрационный учет машины в ГИБДД после утилизации?

.

.

.

.

.

Как списать машину в утиль (утилизировать) без документов и номеров, можно ли

Вопрос, как можно списать машину в утиль без документов и номеров, чаще возникает у владельцев старых и нерабочих транспортных средств. Ведь подобный автомобиль уже не получится продать, и он только будет занимать место и требовать оплаты налога. Поэтому верным решением будет отправить его на утилизацию. Каждый водитель должен знать, как это можно сделать. Также потребуется учитывать такие ситуации, когда по каким-то причинам нет официальных бумаг и номеров на машину.

Дорогие читатели! Для решения вашей проблемы прямо сейчас, получите бесплатную консультацию — обратитесь к дежурному юристу в онлайн-чат справа или звоните по телефонам:
Вам не нужно будет тратить свое время и нервы — опытный юрист возмет решение всех ваших проблем на себя!

Процедура отправления на утиль

Когда заходит вопрос о том, как утилизировать автомобиль без документов и при отсутствии номеров, каждый владелец должен знать об этапах процедуры. Довольно просто будет поручить данный процесс салону по продаже авто, если человек планирует приобрести новый транспорт. Тогда практически ничего делать не придётся, так как все заботы возложит на себя дилер.

Если человек планирует заняться процессом самостоятельно, то тогда потребуются знания обо всех моментах. Для начала придётся снять транспортное средство с учёта, иначе его не возьмутся уничтожать. Для этого потребуется обратиться в ГИБДД с соответствующим заявлением. И только после того как авто снимут с учёта, можно заниматься утилем.

Какие официальные бумаги понадобятся для списываемого авто:

  1. Заявление, заполненное человеком по всем правилам. Бланк следует взять в ГИБДД.
  2. Паспорт владельца автомобиля.
  3. ПТС.
  4. Свидетельство о регистрации прав на машину.
  5. Номерные знаки.
  6. Генеральная доверенность (нужна в том случае, если процедурой занимается не собственник, а третье лицо).

Данный перечень документов понадобится в обычном случае, когда у человека есть все официальные бумаги на автомобиль. Однако за время владения автомобилем они могут потеряться или испортиться. Также стоит допустить вероятность кражи. Именно тогда люди и желают узнать, можно ли списать машину без полного перечня официальных бумаг.

Об утилизации без документов

Есть разные причины, по которым владельцу необходимо списать транспортное средство, но при этом у него нет документов. Например, автомобиль могли угнать, предварительно выкрав официальные бумаги. Мог попасться недобросовестный покупатель, который приобрёл автомобиль, однако в течение 10 дней не провёл перерегистрацию. Из-за этого прежний владелец должен платить транспортный налог, а также ему будут начисляться штрафы.

В любом случае утилизируем машину правильно, чтобы не возникло проблем. Потребуется обратиться в ГИБДД, предоставив сокращённый перечень документов. Это необходимо для того, чтобы получить разрешение на списание.

Что принести:

  1. Заполненное заявление, соответствующее требованиям.
  2. Национальный паспорт собственника.
  3. Объяснительную. В ней понадобится указать, почему нет бумаг на транспортное средство и номерных знаков. Необходимо писать честно, если хочется, чтобы всё прошло как надо.

Собственно, есть возможность восстановить документы. Но обязательно нужен автомобиль, чтобы можно было сверить ГНЗ в базе с тем, что есть в реальности.

Данным процессом не обязательно должен заниматься владелец транспортного средства. Он может написать доверенность на своего представителя, и тогда все заботы лягут на плечи третьего лица. Но нужно обязательно заверить документ у нотариуса, чтобы он считался действительным.

Самим утилем занимаются частные компании. Человеку потребуется с ними связаться, а затем договориться об удобном времени для процедуры. Потребуется иметь при себе справку из ГАИ, в которой подтверждается снятие с учёта. Без неё не оформят договор.

Человеку придётся заплатить, чтобы компания начала переработку машины. Понадобится заказать эвакуатор для перевозки ТС. Удобно будет назвать свой адрес, тогда эвакуатор подъедет к нужному месту и погрузит авто. И владельцу не придётся самому доставлять транспортное средство к месту утилизации.

За утилизированное авто не придётся платить транспортный налог. Поэтому если человек не собирается использовать или продавать машину, то тогда проще будет её списать.

О государственной программе

Собственники старых машин в некоторых случаях могут воспользоваться выгодной государственной программой. Подобная возможность есть у тех, кто обладает автомобилями российских марок либо иномарками, собранными в Российской Федерации. В этом случае можно утилизировать транспортное средство и при этом получить неплохую скидку на покупку нового.

Важно! Есть условие – понадобится предоставить ТС в полной комплектации. Не удастся оставить себе детали для перепродажи.

Процедура напоминает описанную выше. Человеку нужно будет снять авто с учёта, а затем отправить его на утиль. Однако должны присутствовать все документы на машину. Поэтому данный вариант не подойдёт для тех, у кого нет официальных бумаг, и их не удаётся восстановить.

Размер скидки зависит от того, каким автомобилем владеет человек. Поэтому нельзя назвать точную стоимость, она определяется конкретно для каждой ситуации. В любом случае будет выгодно за счёт списания старого транспортного средства дешевле приобрести новое авто.

списание спецтехники, грузового и служебного автомобиля

Как избавиться от старых транспортных средств: советы юр.лицам

На балансе крупных компаний могут находиться машины разных видов. Это грузовые авто (фургоны, тягачи, мультистопы), автобусы и маршрутки, легковые автомобили, прицепы, спецтехника (например, трактора, погрузчики, бурильные машины). С течением времени машины приходят в негодность: ломаются так, что восстановление нецелесообразно или попадают в аварию. Негодными становятся также авто, которые не используются более полугода с момента истечения техосмотра машины. Тогда нужно списать ненужный транспорт и сдать его в утиль.

Как провести списание грузового, служебного автомобиля и утилизацию?

  • Для того, чтобы снять авто с баланса по причине утилизации нужно поехать в ГАИ за снятием авто с учета. Для этого нужно выбрать представителя с доверенностью. Он берет с собой паспорт, документы на машину (знаки, свидетельство о регистрации, техпаспорт и др.) и пишет заявления о снятии с учета в ГАИ).
  • После этого необходимо составить акт списания транспортного средства, в который вносятся все данные авто (год выпуска, пробег, первоначальная и конечная стоимость и т.п.) и причина списания.

Утилизацию грузового автомобиля и любого другого транспортного средства (и всех отработанных жидкостей)  нужно проводить в соответствии с законодательством! Ненадлежащий вывоз и захоронение вредит экологии, а также это чревато исками и штрафами.

После списания спецтехники: утиль вместе с нами!

С полученной справкой из ГАИ вы можете заняться вопросом утилизации транспортного средства. Наши специалисты возьмут на себя всю ответственность перед законом: составим все необходимые документы, заберем машину из любого удобного вам места, осуществим вывоз и захоронение/переработку в соответствии с белорусским законодательством. Также организации могут доставить автомобиль самостоятельно в наш пункт утилизации!

как списать машину без документов, утилизация автомобилей и машин

Достался по наследству старый автомобиль, не можете найти паспорт транспортного средства? Если ему дорога одна, тогда мы научим, как списать машину без документов. Это, по сути, вполне законно и нестрашно, нужно лишь написать заявление в ГИБДД о том, что документы утеряны либо имеют сильные повреждения. Поверьте, случай довольно частый, и с ним не возникает вопросов. Но если все же вас интересует, как списать авто в организации с минимальными волнениями, поручите это нам: ГК«Автоутиль» предоставляет услугу снятия с учета автомобиля в госорганах и последующей его эвакуации с целью переработки на металлолом.

Как списать автомобиль в организации с баланса

В общем-то, утеря документов – даже в крупных компаниях дело частое и поправимое. Главное, отвлечься от этой бюрократической статьи в пользу другой. А именно: снять имущество с баланса невозможно без решения руководства или вышестоящей инстанции (если предприятие государственное и финансируется из госбюджета). Рассмотрим подробнее, как списать машину без документов, да впрочем, и с ними тоже, ведь схема одна.

  1. Сперва очередь руководства издать указ о создании специальной комиссии для рассмотрения вопроса. Которая вынесет предложение о списании, рассмотрит его и обоснует.
  2. Для обоснования необходимо приглашать оценщика, выявлять текущую стоимость транспортного средства и сравнивать ее с амортизационной методом вычитания.
  3. После получения остаточной стоимости ее вписывают в акт и подписывают документ всеми членами собравшейся комиссии. Составляют в двух экземплярах;
  4. Или перед тем, как списать авто в организации, или уже после отправляют в ГИБДД доверенное лицо с документами на машину, номерными знаками и одним из актов списания. Снимают с учета, написав заявление;
  5. Обычно проверка занимает дней 10, после чего, если не назначен дополнительный техосмотр, машину вычеркивают из реестра.

После того, как списать автомобиль в организации звоните нам и договариваетесь об удобном времени визита и ожидаете водителя. Не забудьте, что следует уплатить амортизационный и экологический налоги на авто до момента списания. Для этого обратитесь к стать 362 НК РФ, ее 3му пункту – там подробно описано, как и в каких случаях следует начислять налог на амортизацию. Рассчитывается она, отталкиваясь от начальной стоимости, которую следует брать из накладной.

Нужна консультация в деле того, как списать машину без документов?

Наши консультанты готовы предоставить дополнительную помощь и консультацию в вашем вопросе. Предварительно можем проконсультировать по телефону, набирайте наш номер, указанный выше. Отмечаем, что мы работаем не только с физическими лицами, но и с юридическими. Для удобства консультации на тему того, как списать авто в организации, также мы подключены к порталу поставщиков.

Оценка автомобиля для списания — (8422) 75-84-75

При росте автомобилей, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, независимая оценка приобретает все большее значения для защиты интересов владельцев транспортных средств. Независимая экспертиза стоимости автомобиля в Ульяновске может понадобиться при определении величины ущерба или реальной цены транспорта, а также при оформлении наследства и иных случаях. Определение стоимости машины — особая процедура, необходимая для установления стоимости автотранспорта, с учетом его технического состояния и устаревания. В связи с тем, что большинство автомобилей, требующих оценки, относятся к вторичному рынку продаж, поэтому определение стоимости авто, бывших в употреблении имеет свои особенности. Особенности связаны с наличием физического устаревания под влиянием различных факторов, например эксплуатационных. Также имеется устаревание, связанное развитием техники со временем. Так автомобиль имеющий более низкие технические характеристики, по сравнению с современными аналогами подвержен влиянию морального износа. На стоимость транспорта также оказывают влияние внешние инфляционные процессы, экономическая и политическая ситуация, влияющая на спрос и предложение на рынке автотранспорта. Независимый эксперт при оценке транспортного средства учитывает все перечисленные факторы, что позволяет установить реальную рыночную стоимость авто. В числе всего прочего, оценка автомобиля необходимая для бухгалтерского учета автотранспортных средств на предприятии. В настоящее время, работа организаций, имеющих на балансе транспортные средства сопряжена с обновлением автомобильного парка. Основной проблемой списания транспортных средств является несоответствие балансовой стоимости автомобиля его реальной рыночной цене. Оценка рыночной стоимости авто при списании также необходима для предоставления в органы государственной власти. Организации часто содержат на балансе множество единиц морально и физически устаревшей техники, которая не используется и требует обновления. В связи с тем, что налог на имущество, транспортный налог зависит от стоимости или наличия объекта основных средств на балансе предприятия, в некоторых случаях экономически целесообразнее списать неиспользуемую технику, чем продолжать платить с нее налоги.

Организации при списании автомобиля с баланса предприятия, например при утилизации или продажи, сталкиваются с необходимостью оценки автотранспорта. В связи с наличием дефектов, а также снижением технических характеристик авто, балансовая стоимость не отражает реальную цену автомобиля. В данном случае оценка автотранспорта является необходимой для целей продажи.  Списание машины с баланса является достаточно сложной процедурой имеющей определенный порядок действий. Важным этапом является оценка транспортного средства. При определении стоимости автомобиля учитывается влияние технического и морального износа транспорта. Итогом экспертизы является величина рыночная стоимость машины. Данная стоимость зачастую существенно отличается от остаточной стоимости автомобиля. При списании автомобиля, в первую очередь транспортное средство снимается с учета в госавтоинспекции. Для снятия с учета необходимо предоставить необходимый пакет документов, включающий в себя паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации ТС и заявление. Автомобиль снимается с учета в течении 10 дней после подачи заявления. После проверки ГИБДД документы передаются в налоговую инспекцию для перерасчета транспортного налога. Оценка автомобиля может производиться с осмотром, так и без осмотра на основании предоставленных документов. Оценка с осмотром учитывает имеющиеся дефекты и является наиболее полной. Также часто предприятию необходимо получить акт технического состояния автомобиля, целю которого является получение официального документа о возможности дальнейшего использования.

Объекты оценки

  • Легковые автомобили и мототранспорт
  • Коммерческий автотранспорт (Прицепы, автобусы, грузовики, седельные тягачи)
  • Спецтехника (Трактора, бульдозеры, экскаваторы, автокраны, погрузчики)

Сколько стоит оценка автомобиля для списания (цена)

  • 1 500 ₽ (Средняя стоимость услуг)
  • 1 500 ₽ — 2 500 ₽ (Легковые автомобили и мототранспорт)
  • 2 000 ₽ — 3 000 ₽ (Коммерческий автотранспорт)
  • 3 000 ₽ — 5 000 ₽ (Спецтехника)

Сколько делается оценка автомобиля для списания по времени

  • день (Средний срок проведения оценки авто)

Перечень необходимых документов для оценки автомобиля для списания

  • Паспорт транспортного средства и/или свидетельство о регистрации транспортного средства
  • Реквизиты юридического лица (банковские реквизиты, Ф.И.О, должность и основание для подписывающего лица)
  • Иные документы (В каждом конкретном случае, список документов, который нужен для оценки автомобиля, может быть сокращен или расширен)

Порядок оценки автомобиля для списания

Процедура или процесс проведения оценки подразумевает следующие этапы:

  • Заявка на оценку (Заявку можно оставить по телефону или по электронной почте)
  • Предоставление документов (Документы на машину можно также передать по электронной почте или во время осмотра)
  • Оплата аванса (Обычно сумма аванса составляет от 50% до 100% от стоимости услуг. Оплатить аванс можно во время осмотра. Предусмотрена оплата по факту выполнения работ)
  • Осмотр автомобиля (В некоторых случаях осмотр необязателен. Осмотр проходит в среднем за 5-10 минут. Также возможно предоставление фотографий заказчиком)
  • Расчет рыночной стоимости авто
  • Подготовка итогового документа (В случае устной консультации документ не готовиться)
  • Оплата услуг (Оплатить услугу можно в офисе компании, а также безналичным расчетом)
  • Передача результата заказчику (Забрать итоговый документ о стоимости возможно в офисе, также возможна доставка почтой и курьерской службой)

Где можно заказать и сделать оценку автомобиля для списания

Заказать оценку автомобиля можно в нашем офисе по адресу: г. Ульяновск, ул. Воробьева, д. 89, офис 9, по телефону (8422) 75-84-75, e-mail [email protected].

Сколько действует оценка автомобиля для списания

Оценка автомобиля действительна в течении шести месяцев с даты составления отчета. Для оценки проводимой на дату в прошлом (ретроспективная оценка) срок действия может быть неограниченным.

Кто оплачивает оценку автомобиля для списания

Оценку автомобиля оплачивает юридическое лицо, на чьем балансе находится транспортное средство.

Как выглядит и что входит в оценку автомобиля для списания

Основным документом, в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, является отчет об оценке авто. Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит, подписан оценщиком или оценщиками, которые провели оценку, а также скреплен личной печатью оценщика или оценщиков либо печатью юридического лица, с которым оценщик или оценщики заключили трудовой договор. В отчет об оценке входят разделы: основные факты и выводы, задание на оценку, перечень документов, описание объекта и процесса оценки, анализ рынка, согласование результатов.

транспортных налоговых вычетов | Как списать расходы на легковые и грузовые автомобили

Заявление об отказе от ответственности: Мы не занимаемся составлением налоговых деклараций, бухгалтерами или юристами. Пожалуйста, поговорите со специалистом, прежде чем пытаться изменить налоги.

Налоговый сезон — чувствуешь себя взрослым, не так ли? Независимо от того, платите ли вы налоги впервые или в пятидесятый, всегда возникает частый вопрос: « Могу ли я списать свой автомобиль или его эксплуатационные расходы на расходы?

Короткий ответ: не может вычесть из полную стоимость транспортного средства, если оно не используется исключительно для бизнеса; однако вы можете и должны делать вычеты там, где это возможно.

Хотя IRS разрешает списание транспортных расходов, они довольно строги к этому. Если вы управляете своим автомобилем в рабочих целях и намереваетесь списать эти служебные мили, ведите подробный журнал всех расходов, включая парковку, дорожные сборы, бензин, автомойку, ремонт и техническое обслуживание.

Мы рекомендуем приобрести журнал транспортных расходов в магазине канцелярских товаров или в Интернете и хранить его в машине. К сожалению, вы не можете вычесть транспортные расходы. Проезд на общественном транспорте или на автомобиле до места работы и обратно не подлежит вычету.Однако, если у вас есть деловая поездка в другое место, вы можете вычесть стоимость поездки (IRS).

Вы можете иметь право на один или несколько из следующих вариантов вычетов для личных, деловых или самозанятых:

1. Автомобиль в дар

Если вы пожертвуете свой подержанный автомобиль, грузовик, лодку или что-либо еще в этом отношении, вы можете иметь право на вычет. Убедитесь, что вы делаете пожертвование «квалифицированной организации». Щелкните здесь, чтобы просмотреть список организаций, имеющих право на получение не облагаемых налогом благотворительных взносов.Ознакомьтесь с правилами пожертвования автомобилей здесь.

Если вы предпочитаете быстрые деньги, подумайте о продаже автомобиля Auto Simple.

2. Медицинские цели

Если вы используете свой автомобиль в медицинских целях, например, для перевозки себя или одного из членов вашей семьи в медицинское учреждение и обратно, вы можете иметь право на налоговый вычет. IRS разрешает вычеты за медицинское обслуживание, включая бензин, проезд в общественном транспорте и плату за парковку.

Имейте в виду, что вы не можете вычесть медицинские расходы, если вам уже возмещает ваш страховой провайдер или работодатель.

3. Переезд или переезд

Вы захотите уточнить детали, но если вы переезжаете или переезжаете в новый город в поисках работы, вы можете иметь право на налоговые вычеты, включая расходы на парковку и доставку, проезд и проживание. Все это подпадет под ваш «вычет расходов на переезд». Имейте в виду, что вам необходимо переехать как минимум на 50 миль в новое место работы, чтобы получить квалификацию.

4. Деловое использование

Если вы работаете не по найму, вы можете вычесть практически любые расходы на использование в бизнесе, даже если ваш автомобиль служит вашим личным транспортным средством.Только убедитесь, что вы отделяете деловые поездки от личных.

Чтобы потребовать вычет, расходы должны быть связаны с одним или несколькими из следующих пунктов:

  • Переезд с одного места работы на другое в пределах налоговой зоны налогоплательщика. (Как правило, налоговым домом является весь город или район, где находится основное место деятельности налогоплательщика, независимо от того, где он или она проживает.)
  • В гостях у покупателей.
  • Посещение деловой встречи вдали от обычного рабочего места.
  • Переезд из дома на временное рабочее место при наличии у налогоплательщика одного или нескольких постоянных мест работы. (Эти временные рабочие места могут находиться как в пределах, так и за пределами налоговой базы налогоплательщика.)

Источник: irs.gov

Имейте в виду, что проезд из дома к обычному месту работы «является расходами на поездку на работу и не подлежит вычету» (IRS).

При вычете расходов, связанных с транспортным средством, вы можете выбрать стандартный пробег или фактических расходов .

Если вы ведете малый бизнес и имеете один или несколько транспортных средств, которые используются исключительно для служебных целей, вы можете вычесть их как часть своих операционных расходов. Обязательно ведите тщательный учет всех записей о ремонте и техническом обслуживании.

Должен ли я использовать стандартный пробег или фактические расходы на автомобиль?

У вас есть выбор: использовать стандартную ставку пробега или фактические понесенные затраты на транспортное средство, которое находится в собственности или в аренде. Обычно, если у вас более энергоэффективный и надежный автомобиль, стандартный пробег дает лучшие результаты.Если вы ожидаете, что эксплуатационные расходы будут довольно высокими (техническое обслуживание, шины, ремонт и т. Д.), Вам будет лучше использовать метод фактических затрат. Более дорогие автомобили, грузовики, внедорожники и минивэны могут захотеть выбрать фактический метод расчета. Однако имейте в виду, что метод стандартной оценки пробега является более простым.

Стандартная ставка пробега заменяет фактические расходы. Вы не можете выбрать стандартную ставку пробега (около 44,5 цента за милю), а затем вычесть такие расходы, как амортизация, техническое обслуживание, бензин и ремонт.Тем не менее, плата за парковку и дорожные сборы, связанные с бизнесом, могут вычитаться в дополнение к стандартной ставке миль.

Вы не можете использовать стандартную ставку пробега, если:

  • Вы используете машину напрокат (например, такси)
  • Вы используете пять или более автомобилей одновременно (например, в парке)
  • Вы претендуете на амортизацию или вычет по статье 179
  • Вы являетесь почтовым перевозчиком в сельской местности и получаете квалифицированное возмещение

Источник: irs.gov

Если вы выберете метод фактических расходов , вам необходимо будет вести подробные записи или любые связанные с бизнесом расходы, например:

  • Амортизация
  • Арендные платежи
  • Регистрационный взнос
  • Лицензии
  • Газ
  • Страхование
  • Ремонт
  • Нефть
  • Аренда гаража
  • Шины
  • Плата за проезд
  • Стоимость парковки

Источник: irs.gov

Какой бы метод вы ни выбрали, вам нужно будет распределить свои расходы на основе личного и делового использования (если деловое использование составляет менее 100%).

Какие записи требуются?

Типы записей, требуемых IRS, зависят от того, выберете ли вы стандартную ставку миль или фактические расходы. В обоих случаях у вас должен быть ежедневный журнал пройденных миль, пунктов назначения и целей (деловых или личных).

Если вы выберете фактические расходы, вы также должны сохранить все записи, квитанции, счета-фактуры и любую другую документацию, показывающую, какие расходы были понесены. Для раздела амортизации вам потребуется знать первоначальную стоимость, а также любые улучшения и документацию с указанием даты обслуживания.

Считается ли поездка на работу на работу и обратно коммерческими расходами?

Поездка из дома на рабочее место и обратно — это , а не , которое считается связанным с бизнесом. Это поездка на работу и не может быть вычтена ни в налоговой декларации вашего предприятия, ни в индивидуальной налоговой декларации.

Кроме того, любые расходы на проезд или парковку, связанные с поездкой на работу, являются личными расходами, которые не могут быть вычтены.

Могу ли я вычесть командировочные расходы в командировке?

Несмотря на то, что вы не можете вычесть какие-либо транспортные расходы, вы можете вычесть командировочных расходов во время командировок по работе, включая питание, проживание и проезд.

Согласно irs.gov:

«Вы можете вычесть фактические расходы или стандартную ставку пробега, а также связанные с бизнесом сборы за проезд и парковку. Если вы арендуете автомобиль, вы можете вычесть из расходов только ту часть, которая используется для бизнеса ».

Какие расходы на транспортное средство?

Если вы используете свой автомобиль для бизнеса , вы можете вычесть проценты по автокредиту, регистрационные сборы, ремонт, парковку и дорожные сборы.

Вот некоторые общие расходы на транспорт:

  • Газ
  • Ремонт и обслуживание
  • Шины
  • Регистрационные сборы и налоги
  • Проценты по автокредиту
  • Страхование
  • Арендные платежи
  • Амортизация
  • Стоимость парковки и аренды места
  • Плата за проезд

Если вы водите автомобиль по работе, ваш работодатель обычно возмещает любые связанные с ним расходы.Работодатель списывает расходы на транспорт. Это означает, что вы не можете вычесть транспортные расходы.

Однако, если вы оплачиваете из своего кармана транспортные и дорожные расходы от имени своего работодателя, вы можете потребовать вычет невозмещенных деловых расходов сотрудника в качестве вычета по разным статьям.

Могу ли я вычесть проценты по автокредиту?

По данным IRS:

«Если вы являетесь сотрудником, вы не можете удерживать проценты по автокредиту.Это применимо, даже если вы используете машину на 100% для бизнеса в качестве сотрудника. Однако, если вы работаете не по найму и используете свой автомобиль в своем бизнесе, вы можете вычесть ту часть процентных расходов, которая соответствует использованию автомобиля в бизнесе. Например, если вы используете свой автомобиль на 60% для бизнеса, вы можете вычесть 60% процентов по Приложению C (Форма 1040). Вы не можете вычесть часть процентных расходов, относящуюся к личному использованию автомобиля ».

TL; DR
  • Использование автомобиля в коммерческих целях — это законные расходы, подлежащие вычету, и они должны быть востребованы.
  • Всегда ведите подробный учет (ведите журнал расходов на транспортное средство).
  • Используйте стандартную ставку пробега, если вы не ожидаете больших расходов на транспортное средство.
  • Поговорите с профессиональным составителем налоговой декларации.

Если вы продаете, покупаете или обмениваете свой следующий автомобиль для деловых целей, поговорите со специалистом Auto Simple, который поможет вам вычесть все связанные с этим расходы на автомобиль.

Возврат налога

Иногда вы обнаруживаете, что платите IRS больше, чем вы должны.Если это так, теперь IRS должен вам. Это называется возвратом налога, и вы определяете сумму при заполнении налоговой декларации.

Получаете ли вы большой возврат в этом году? Просто внесите предполагаемый возврат налога в Auto Simple, и мы можем отсрочить ваш первоначальный платеж. Наша специальная программа по возврату налогов упрощает подписку и пользуется услугами!


Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к одному из наших онлайн-специалистов или позвоните нам по телефону:

Чаттануга, Теннесси — (423) 551-3600

Кливленд, Теннесси — (423) 472-2000

Дейтон, Теннесси — (423) 775-4600

Далтон, Джорджия — (706) 217-2277

Подпишитесь на нас, чтобы получить больше полезной информации о покупке, продаже и обслуживании автомобилей: Facebook, Twitter, YouTube и Google+.

При покупке автомобиля вычитается налог в 2020 году?

Покупка новой машины — гигантские расходы. Скорее всего, вы планируете использовать свой новый автомобиль в личных и деловых целях.

IRS приняло это во внимание, когда установило правила для вычетов на новые автомобили, которые вы покупаете для бизнеса. Если вы хотите купить новый или подержанный автомобиль для своего бизнеса, обратите на это особое внимание.

В этой статье мы рассмотрим, как сэкономить деньги на налоговом счете при покупке нового автомобиля.

Можно ли списать автомобиль в качестве коммерческого расхода?


Прежде всего, технически невозможно списать всю покупку нового автомобиля. Однако вы можете вычесть часть затрат и других расходов из своего валового дохода, чтобы снизить налоговый счет.

Понимание Раздела 179 и удержания транспортных средств


Раздел 179 Налогового кодекса США позволяет налогоплательщику списывать стоимость определенных типов собственности на свои подоходные налоги в качестве расходов.Обычно IRS требует, чтобы стоимость собственности была капитализирована и амортизирована.

Чтобы соответствовать требованиям Раздела 179, любое транспортное средство, новое или подержанное, должно быть профинансировано и использовано предприятием до 31 декабря и должно быть использовано не менее чем на 50 процентов. времени для бизнеса. Следует отметить, что вы можете вычесть только процент стоимости, равный проценту использования в бизнесе.

Форма 4562 Раздел 179 учитывает амортизационное использование машин, транспортных средств, мебели и другого имущества компании, которое было куплено или профинансировано.

Из специального амортизационного отчисления вычитается 100% стоимости (до 1 000 000 долларов США) квалифицированных элементов. Есть веская причина, по которой правительство разрешает вам вычитать полную покупную цену из вашего валового дохода в год, когда вы купили предмет.

Раньше, когда компания покупала товар, который квалифицировался как списание, вы могли ежегодно списывать только часть стоимости. Раздел 179 позволяет предприятиям списывать всю закупочную стоимость соответствующего оборудования за текущий налоговый год.Владельцы бизнеса предпочли бы вычесть стоимость покупки за год.

Раздел 179 был разработан, чтобы побудить предприятия покупать оборудование, а инвестируют в себя .

После того, как будет достигнут предел расходов по Разделу 179, вы получите приятный маленький бонус, называемый амортизацией бонуса. Код позволяет владельцам бизнеса вычитать установленную сумму в долларах новых бизнес-активов, а амортизация бонусов позволяет им вычитать процент от стоимости после.

Следовательно, это полезно для очень крупных предприятий, которые тратят больше, чем установленный в соответствии с Разделом 179 предел расходов на этот год, потому что они все еще могут снизить свои налоги за счет амортизации бонусов.Бонусная амортизация доступна как для нового, так и для бывшего в употреблении оборудования.

Короче говоря, этот специальный вычет позволяет вычесть огромную часть полной стоимости транспортного средства в первый год его использования (если вы используете его в основном в деловых целях!).

Другие вычеты из налога на транспортные средства


Существует два утвержденных IRS метода вычета расходов на автомобиль: фактические эксплуатационные расходы автомобиля или стандартная ставка пробега. Вы можете найти оба вычета в своем бланке формы C.Выбирая один из двух методов, вы должны решить, какой из них лучше всего подходит для вашего бизнеса, поскольку оба они использовать нельзя.

Фактические операционные расходы — это затраты на бензин, мили, страхование, ремонт и техническое обслуживание (замена масла, замена шин).

Хотя эти расходы могут показаться небольшими, общие расходы могут быстро возрасти. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать приложение для отслеживания расходов, чтобы сохранять чеки и журналы пробега в течение года.

Стандартная ставка пробега — это ставка, определяемая IRS, которую налогоплательщик может использовать для списания за милю, использованную для деловых целей.Отслеживание ваших миль для уплаты налогов пойдет вам на пользу, если вы постоянно в пути.

Вот пример того, что мы имеем в виду. Стандартный пробег в 2019 году составлял 0,58 цента за милю. Если вы проехали 6000 миль по работе, все, что вам нужно сделать, это умножить это на 0,58 цента. Это даст вам общее списание налогов в размере 3480 долларов.

Довольно мило, правда?

Расходы на финансируемые транспортные средства

Когда вы финансируете покупку нового автомобиля, вы не можете вычесть все ежемесячные расходы из ваших налогов.Однако проценты, взимаемые с каждого платежа, могут быть списаны. Например, если автомобиль используется для бизнеса на 80 процентов, то можно вычесть 80 процентов арендной платы.

Введите сумму процентов в форме График C, чтобы записать этот вычет как коммерческие расходы.

Как подать заявление о списании налога с продаж автомобилей

Вы можете списать налог с продаж, уплаченный за новый автомобиль, или подоходный налог, уплаченный за год, с помощью формы Приложения А, формы подоходного налога, которую вы расходы, не облагаемые налогом.

Вы должны выбрать один вариант, потому что вы не можете выбрать оба.

В форме Приложения A также есть другие списания для вашей регистрации тега (налог на имущество). Однако по этому налогу вы не можете использовать полную сумму покупки бирки. Вы будете удерживать адвалорный налог, налог, сумма которого зависит от стоимости сделки или имущества, который заменяет налог с продаж при регистрации транспортного средства. Сумма вычета налогов штата и местных налогов, налога с продаж и налога на имущество ограничена 10 000 долларов США.

При покупке нового автомобиля ведите учет налога с продаж. У IRS есть полезный инструмент, который может вам помочь.

Время сэкономить деньги на машине


Вы можете начать получать вознаграждение в виде нового автомобиля, сэкономив деньги на своей налоговой декларации. Делайте заметки с момента покупки до конца года для вашего бизнеса. Довольно просто, правда? Ваша новая блестящая мечта только что превратилась в машину для экономии денег

Примечание: в Keeper Tax мы стремимся помочь фрилансерам преодолеть сложность их налогов.Иногда это приводит нас к обобщению налоговых советов. Если у вас есть вопросы, напишите нам по электронной почте.

Какие налоговые формы вам понадобятся, если вы пожертвуете автомобиль на благотворительность?

Не знаете, на какую сумму вы можете претендовать, когда жертвуете автомобиль на благотворительность, и какие документы вам нужны, чтобы требовать налогового вычета для вашего пожертвования? Вот краткое изложение типов вычетов, на которые вы имеете право, в зависимости от того, как благотворительная организация использует ваше пожертвованное транспортное средство, и что получающая благотворительная организация должна указать в вашей налоговой квитанции, чтобы гарантировать, что вы получите полный налоговый вычет за пожертвование автомобиля.

Какой тип квитанции или подтверждения требуется для списания налога на сумму менее 500 долларов?

Начнем с более простого вычета. Пожертвования автомобилей, если вы планируете потребовать сумму, не превышающую 500 долларов США, поскольку стоимость вашего автомобиля требует более простых требований.

Для этого базового налогового вычета вам потребуется письменное подтверждение пожертвования вашего автомобиля, в котором будет указано название благотворительной организации, которой вы пожертвовали, общее описание автомобиля, такое как год, марка, модель, но НЕ стоимость.Квитанция, которую вы получите, также должна включать одну из следующих выписок:

  • Письменное заявление о том, что вам не были предоставлены товары или услуги в обмен на это пожертвование
  • Добросовестная оценка стоимости товаров и услуг, которые были предоставлены в обмен на этот автомобиль в дар
  • Заявление о том, что все товары и услуги, предоставленные вам в обмен на ваш автомобиль, носили религиозный и, следовательно, нематериальный характер

Вы должны иметь эту квитанцию ​​или письменное подтверждение до того, как вы подадите налоговую декларацию, или, если вы подали заявление о продлении срока подачи налоговой декларации, убедитесь, что она у вас есть до окончательной даты подачи.

Обратите внимание, что эта квитанция или подтверждение предназначены для ваших записей. Он НЕ регистрируется в IRS при подаче налоговой декларации. Сохраните эту квитанцию ​​вместе с остальными финансовыми документами за отчетный налоговый год на тот случай, если вам потребуется подтвердить пожертвование в IRS.

Оформление документов, которые вы должны получить для подаренного автомобиля, если вы претендуете на сумму более 500 долларов

Требовать вычета налога на транспортное средство для пожертвования на сумму более 500 долларов немного сложнее. Чтобы претендовать на сумму валовой выручки от продажи вашего автомобиля, вы должны получить письменное подтверждение от благотворительной организации в течение 30 дней с момента продажи вашего автомобиля .

В некоторых случаях дарение автомобиля имеет право на определенные особые исключения, которые позволяют вам требовать полную справедливую рыночную стоимость. Это исключение будет рассмотрено позже в этой статье.

Благотворительная организация может предоставить вам форму 1098-C, «Взносы автотранспортных средств, лодок и самолетов» или сделать отдельное заявление, содержащее всю необходимую информацию, указанную выше.

Одно из основных различий между благотворительным пожертвованием на сумму 500 долларов или меньше и благотворительным пожертвованием на сумму более 500 долларов заключается в том, что к вашей налоговой декларации необходимо приложить информацию, которую вы получаете от перечисленной выше благотворительной организации, а также форму Noncash Charitable Contributions .Очень важно отметить, что если вы не перечисляете свое пожертвование таким образом, вы не будете иметь права на получение налогового кредита на пожертвование автомобиля во время уплаты налогов.

Что такое налоговый вычет по справедливой рыночной стоимости?

Есть еще одна, более редкая категория, которая относится к донорам автомобилей, которые подпадают под исключения для валовой стоимости продажи. Эти исключения подробно перечислены в Публикации IRS 4303. Чтобы иметь право на получение налогового вычета по справедливой рыночной стоимости для подаренного автомобиля, вы должны соответствовать этим руководящим принципам IRS как при передаче автомобиля в дар, так и в информации, содержащейся в благотворительных списках с подтверждением, что они дать вам во время самовывоза.Эти исключения следующие:

  • Вы имеете право потребовать вычет FMV, если благотворительная организация планирует существенно улучшить автомобиль, отремонтировать или отремонтировать его, чтобы продать его по более высокой цене. Чтобы получить право на этот вычет, подтверждение от благотворительной организации должно содержать заявление, подтверждающее, что благотворительная организация намеревается существенно улучшить транспортное средство, подробное описание предполагаемого материального улучшения и свидетельство о том, что транспортное средство не будет продано до завершения улучшение.
  • Второе исключение возникает, если благотворительная организация намеревается «значительно использовать промежуточное средство» транспортного средства. В качестве примера значительного промежуточного использования приводится благотворительная организация, использующая подаренный фургон или автомобиль для доставки еды нуждающимся людям, которых они обслуживают, и т. Д. В этом случае в вашей квитанции / подтверждении должно быть указано подробное описание предполагаемого использования, продолжительности это использование, а также свидетельство о том, что транспортное средство не будет продано до завершения использования.
  • Последнее исключение касается благотворительной передачи или продажи вашего автомобиля нуждающемуся человеку по цене значительно ниже справедливой рыночной стоимости.В этом последнем случае ваше признание от благотворительной организации должно содержать подробные сведения о пожертвовании или продаже нуждающемуся человеку и должно указывать на то, что подарок или продажа непосредственно способствует благотворительной цели благотворительной помощи по оказанию помощи бедным и нуждающимся или обездоленным, находящимся в затруднительном положении. потребность в транспортном средстве.

Важно отметить, что это последнее исключение не будет применяться, если благотворительная организация просто направит выручку от продажи автомобиля нуждающемуся человеку на какие-либо благотворительные цели.

Жертвователи автомобилей, которые имеют право на вычет из налога на справедливую рыночную стоимость, должны определить справедливую рыночную стоимость (FMV) своего автомобиля, чтобы определить, на что им разрешено требовать.

В заключение, если вы пытаетесь потребовать вычет FMV за пожертвование автомобиля, обязательно получите письменное подтверждение от благотворительной организации в день вашего взноса.

Определение стоимости вашего подаренного автомобиля (применимо только в том случае, если вы можете требовать справедливую рыночную стоимость)

Прежде чем идти дальше, обратите внимание, что не всем нужно выяснять справедливую рыночную стоимость своего автомобиля, чтобы требовать налогового вычета.Большинство пожертвований автомобилей можно разделить на две категории. Те, кто может претендовать на вычет до 500 долларов, и те, кто имеет право на фактическую продажную стоимость (выше 500 долларов).

Если вы имеете право на налоговый вычет FMV, вашу справедливую рыночную стоимость можно найти в справочнике по ценам, например NADA или Kelly’s Blue Book, в котором перечислены автомобили по маркам, моделям и годам. Вам действительно нужно найти стоимость того же самого переданного в дар автомобиля, а это значит, что вам следует попытаться найти автомобиль с такими же или похожими аксессуарами, возрастом, общим состоянием и пробегом.

При оценке вашего автомобиля FMV убедитесь, что ваша стоимость не превышает стоимость, которую вы получили бы в результате частной продажи.

Публикация IRS 561, «Определение стоимости пожертвованного имущества» , дает несколько полезных советов и инструкций по определению стоимости пожертвованного имущества.

Какую документацию необходимо подавать для различных видов удержаний

Если вы не знаете, какие документы подавать, это может сбить с толку. Мы дадим вам краткое изложение здесь, но если есть сомнения, позвоните нам по телефону 877-505-5775, и мы укажем вам правильное направление.Следует помнить один важный момент: при подаче налоговой декларации рекомендуется всегда хранить копии любых квитанций и подтверждений для своих записей на случай, если что-то потеряется в процессе.

ФОРМА IRS 8283

Чтобы подать заявку на безналичное благотворительное пожертвование (например, пожертвование автомобиля), необходимо заполнить форму IRS 8283 и подать ее вместе с налоговой декларацией.

Заявление о списании налогов на сумму свыше 500 долларов США, но менее 5000 долларов США

Как упоминалось ранее, если ваш автомобиль продан на сумму более 500 долларов США, но менее 5000 долларов США, вы можете запросить фактическую стоимость продажи в качестве вычета.Если вы претендуете на сумму от 500 до 5000 долларов, вам нужно будет заполнить верхнюю часть формы 8283. Самый простой способ получить эту форму — онлайн на IRS.gov.

Приложите форму 8283 к форме 1040 при подаче налоговой декларации.

Налоговые вычеты более 5000 долларов

Для удержаний транспортных средств на сумму более 5000 долларов вам необходимо заполнить раздел B формы 8283. В эту форму должна быть включена подпись представителя благотворительной организации , которой вы пожертвовали. .Если ваш автомобиль стоит более 5000 долларов и соответствует требованиям для вычета налога на справедливую рыночную стоимость, должна быть включена письменная оценка вашего автомобиля .

Транспортные средства, пожертвованные на сумму более 5000 долларов, должны быть оценены, прежде чем делать пожертвование:

Письменная оценка транспортных средств стоимостью более 5000 долларов должна быть получена от квалифицированного оценщика транспортных средств в течение 60 дней ДО того, как вы передадите транспортное средство в дар. Для получения информации о правилах и положениях, которые регулируют это, см. Публикацию IRS 561, «Определение стоимости пожертвованного имущества ».Причина этого срока заключается в том, что IRS хочет убедиться, что оценочная стоимость все еще актуальна.

Мы надеемся, что эта статья ответила на некоторые ваши вопросы о том, что вам нужно подать, чтобы требовать налогового вычета. Мы искренне ценим вашу щедрость. Мы знаем, что когда вы готовы утилизировать старую машину, у вас есть выбор. Решение пожертвовать автомобиль на благотворительность может иметь большое значение для помощи нам и другим благотворительным организациям в выполнении их миссий и целей, помогая нуждающимся и обездоленным разными способами.Если вы пожертвовали автомобиль или транспортное средство в 2012 году и вам нужна помощь с оформлением документов или у вас есть вопросы о том, на какой налоговый вычет вы можете претендовать, позвоните нам или поговорите с нами в чате на www.donateacar2charity.com. Мы будем рады помочь.

Авторские права: sebra / 123RF Stock Photo

Могу ли я списать налог с полностью оплаченного автомобиля при его использовании в рекламе? | Малый бизнес

Автор Fraser Sherman Обновлено 15 ноября 2019 г.

Стоимость управления автомобилем во время работы является законным налоговым вычетом даже после того, как вы заплатили за автомобиль.К сожалению, федеральное определение «деловой поездки» не так велико, как думают некоторые владельцы бизнеса. Например, если вы отправляетесь в увлекательную поездку, вы не можете считать это деловой поездкой только потому, что у вас есть логотип вашей компании на боковой стороне автомобиля.

Наконечник

Вы можете потребовать вычет бизнес-миль, когда едете из офиса для встреч с клиентами, посещения рабочих мест, деловых поездок и подобных поездок. Ни прогулочное вождение, ни поездка на работу из дома не подлежат вычету.Размещение рекламы на автомобиле или телефонные звонки по делам во время вождения не превращают поездку в командировку.

Налоговое списание покупки автомобиля

Если вы покупаете автомобиль, который собираетесь использовать для бизнеса, вы можете списать часть покупной цены с вычетом из федерального вычета по Разделу 179. Обычно вы списываете деловые покупки через амортизацию, но Раздел 179 позволяет вычесть всю сумму авансом. Когда вы списываете налог на покупку автомобиля или любого коммерческого автомобиля, IRS устанавливает лимиты:

  • Если вы используете автомобиль для бизнеса и личного пользования, вы можете вычесть только часть цены.Если, скажем, вы покупаете автомобиль за 23000 долларов и 75% времени используете его для бизнеса, вы можете списать только 17 250 долларов.
  • Вы должны использовать автомобиль не менее 50% рабочего времени, чтобы пройти Раздел 179.
  • Вы можете списать не более 25 000 долларов на внедорожники и аналогичные транспортные средства.
  • Максимальная сумма, которую вы можете потребовать в отношении всех списаний по Разделу 179 в конкретный год, составляет 1 миллион долларов. Если вы примените списание к нескольким активам в год покупки автомобиля, это может уменьшить ваши требования в отношении автомобиля.
  • Если вы обменяете свой старый автомобиль в рамках покупки, вы не можете вычесть стоимость обмена, вычесть только соответствующую денежную сумму.
  • Вы должны вычесть вычет за первый год покупки автомобиля. Если вы купили автомобиль в прошлом году, но начали использовать его для бизнеса только в этом году, вы не можете претендовать на Раздел 179.

Если вы не можете списать всю покупную цену, вы можете ежегодно требовать амортизацию автомобиля до отражают потерю стоимости из-за старения. Вы можете потребовать вычет за деловое вождение, даже если вы списываете автомобиль со списанием по Разделу 179.

Использование автомобиля для бизнеса

Расходы на управление автомобилем являются законными коммерческими расходами для корпорации S, партнерства, индивидуального предпринимателя или любой другой бизнес-структуры. Вы можете получить их независимо от того, платите ли вы за машину или уже заплатили. Однако вы можете потребовать вычет только за то, что IRS считает деловой поездкой:

  • Поездка из дома до места работы не является вычетом расходов. Вам может казаться, что это вождение автомобиля для бизнеса, но IRS определенно не говорит.
  • Если у вас более одного рабочего места, движение между ними имеет право. Например, если вы владеете тремя торговыми точками, проезд между ними вычитается.
  • Уход с рабочего места для встречи или посещения клиентов подлежит вычету.
  • Поездки из дома на временное рабочее место подлежат вычету. Например, поездка адвоката из дома в офис не подлежит вычету. Однако, если она проведет пару недель в здании суда, поездка между зданием суда и домом будет законным списанием.
  • Если у вас есть домашний офис, поездка на собрания или места работы вычитается. Ваш домашний офис должен быть главным административным центром вашего бизнеса, чтобы требовать списания.
  • Размещение рекламных наклеек или логотипа вашей компании на автомобиле не превратит вашу утреннюю поездку на работу или увлекательную поездку в деловую поездку.
  • Прием деловых звонков во время вождения не превращает поездку, не отвечающую требованиям, в деловую поездку.
  • Носить с собой предметы, необходимые для работы, например инструменты или ноутбук, не нужно в командировку.Если вы понесете дополнительные расходы, такие как аренда прицепа для перевозки оборудования позади вашего автомобиля, эти расходы подлежат вычету.

Не пытайтесь обмануть IRS, говоря им, что вы используете автомобиль на 100% для деловых поездок, если вы этого не сделаете. IRS идет на хитрость и подозрительно смотрит на такие заявления, особенно если автомобиль — единственный, который у вас есть.

Два способа востребования расходов

IRS дает вам два варианта списания ваших транспортных расходов. Вы можете вычесть установленную сумму за милю или вычесть фактические расходы на командировку.

  • За милю : Определите, сколько миль вы проезжаете для бизнеса, и умножьте это число на норму миль IRS. В 2019 году этот показатель составляет 58 центов за милю, по сравнению с 32,5 центами в начале тысячелетия.
  • Фактические расходы : Следите за тем, что вы тратите на свой автомобиль, включая арендные платежи, амортизацию, ремонт, нефть, газ, новые шины и обслуживание. Если, скажем, 60% вашего вождения предназначено для бизнеса, умножьте свои расходы на 60%, чтобы получить списание.

Вы всегда можете вычесть фактические расходы, но налоговое законодательство может лишить вас права использовать опцию за милю, потому что:

  • Вы должны выбрать опцию за милю в первый год использования автомобиля для бизнеса. Вы можете переключиться с помильных расходов на фактические, но не наоборот.
  • Если вы используете пять или более автомобилей для бизнеса одновременно, вы не можете требовать оплаты за милю.
  • Вы не можете взять надбавку за милю, если вы потребовали списание по Разделу 179 на автомобиль или использовали любой метод амортизации, кроме списания по прямой линии.

Запись вашего пробега

Если вы когда-либо проходили аудит, IRS проверяет вашу командировку, чтобы проверить, соответствуют ли ваши вычеты. Запись вашего вождения, будь то в приложении или в записной книжке, может доказать, что вы правы. IRS хочет знать:

  • Сколько миль заняла поездка;
  • Куда вы пошли;
  • Дата поездки;
  • Деловая цель, ради которой вы ехали;
  • Общее количество миль, которые вы проехали на машине в течение года; и
  • Сколько вы потратили, с учетом записей, если вы заявляете о фактических расходах.

Необязательно записывать эту информацию для каждой поездки. Например, если у вас есть регулярный еженедельный маршрут продаж, вы можете записать пробег один раз, а затем записать более поздние даты, когда вы пошли по этому маршруту.

Работа с неполными записями

Даже с приложениями легко забыть отслеживать каждую командировку или записывать все необходимые данные. IRS, однако, не возражает против частичных записей, если вы можете заполнить пробелы. Например, если ваши записи достаточно полны, чтобы установить образец для недельной деловой поездки, IRS может согласиться с тем, что последующие недели будут следовать той же схеме.

Вы также можете предоставить подтверждающие доказательства. Может быть достаточно вашего устного рассказа о том, что превратило поездку в деловую поездку. Документация тоже хороша — например, квитанции, показывающие, что вы осуществили несколько поставок клиентам.

После того, как вы подадите декларацию, IRS проведет аудит в течение трех лет, поэтому вам необходимо хранить свои записи как минимум столько же. Если IRS подозревает, что вы занижаете доход на 25% или более, предел увеличивается до шести лет. Если вы не подадите декларацию, у IRS нет ограничений по времени, когда она может прийти и задать вопросы.

Когда автострахование облагается налогом?

Взнос по автострахованию и франшиза по автострахованию — это две основные формы оплаты, которые вам нужно будет произвести в связи со страхованием вашего автомобиля, и при определенных обстоятельствах они могут быть списаны или вычтены из ваших налогов.

Страховой взнос на ваш автомобиль не облагается налогом только в том случае, если вы используете свой автомобиль для бизнеса, и вы можете вычесть свою страховую франшизу из налогов, но этот процесс может быть сложным.

Например, вы не можете просто вычесть размер вашей страховой франшизы из налогооблагаемого дохода. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, когда автострахование подлежит налогообложению, и как соответствующим образом заполнять налоговые формы.

Когда вычитается налог на премию по автострахованию?

Если у вас есть автомобиль, который вы используете исключительно в коммерческих целях, то все расходы, связанные с автомобилем, включая бензин, техническое обслуживание и страховые взносы, не облагаются налогом как коммерческие расходы. Например, если вы являетесь индивидуальным подрядчиком и у вас есть грузовик, который может быть дорогостоящим для перевозки ваших припасов с места на место, тогда вы можете вычесть страховой взнос за автомобиль из ваших налогов.

Перед списанием автостраховки вам необходимо знать несколько важных нюансов.

  • Автомобиль, на котором вы ездите на работу и обратно, не считается коммерческими расходами и, следовательно, не подлежит налогообложению. Таким образом, вы не можете списать любые связанные с автомобилем расходы, связанные с поездками на работу.
  • Вы также не сможете списать страховку на свой автомобиль, если ваш бизнес или работодатель уже возмещает вам расходы.

Вы можете частично списать страхование автомобиля, если ваш автомобиль используется как для бизнеса, так и для личного пользования

Если вы управляете автомобилем как в личных, так и в служебных целях, вы можете вычесть расходы на страхование из ваших налогов за процент времени, в течение которого вы используете свой автомобиль для бизнеса.Если половину времени вы используете свой автомобиль для бизнеса, вы можете вычесть 50% годовых расходов на автострахование из ваших налогов.

Люди, которые не используют машину для бизнеса, но иногда могут нуждаться в поездке куда-нибудь для своего работодателя, также могут воспользоваться этой налоговой льготой. Например, если ваш начальник просит вас приехать куда-нибудь на встречу, которая требует, чтобы вы приехали на это место, стоимость страховки на время командировки вычитается. Однако это не будет франшиза, если ваш работодатель возместит вам страховку.

Владельцы и арендаторы Airbnb

Если вы управляете Airbnb или снимаете дом, любые дорожные расходы, связанные с содержанием дома, не подлежат налогообложению. Поэтому, если вы подъезжаете к дому с целью обслуживания, уборки или впуска гостя, вам разрешается списать страховку на эту поездку.

Имейте в виду, что если вы делаете это только время от времени или не едете далеко, вычет не будет значительным, поскольку в конечном итоге это будет небольшая часть вашего общего вождения в течение года.Но если вы часто совершаете поездки в арендуемую недвижимость, экономия может быстро возрасти.

Водители Uber и Lyft

Если вы водите машину в компании, занимающейся карьерными перевозками, вам может потребоваться специальная страховка, чтобы защитить себя и своих пассажиров, а на время использования вашего автомобиля в качестве такси ваша автостраховка подлежит вычету.

Если в соответствии с законодательством штата от вас требуется страхование совместного использования поездок, которое вступает в силу во время вождения, вы можете вычесть всю сумму страхового взноса из ваших налогов.

Кроме того, если ваш штат и страховая компания разрешают вам использовать вашу собственную личную страховку при совместном использовании поездок, вы можете рассчитать время вычета, разделив ежемесячный платеж по страховке автомобиля на процент времени, в течение которого вы используете автомобиль для совместного использования.

Например, если вы два часа в день едете за продуктами, забираете детей и т. Д., А затем едете три часа в Lyft ночью, вы можете сказать, что 60% времени вы используете для совместного использования (три часа Lyft / пять часов в день).Таким образом, если ваш ежемесячный взнос по автострахованию составляет 120 долларов, вы можете вычесть 72 доллара в месяц или 864 доллара в год.

Списание франшизы по автострахованию

Начиная с 2018 налогового года, вы, как правило, не можете вычесть личные убытки в результате несчастного случая или кражи, независимо от того, покрывается ли убыток страховым полисом. Есть одно исключение : материальный ущерб, произошедший в одной из нескольких федеральных зон бедствий, являющийся прямым результатом бедствия.Например, в 2017 году единственными стихийными бедствиями, которые подпадали под действие новых правил, были ураган Харви, ураган Ирма, ураган Мария и лесные пожары в Калифорнии.

Если вы понесли финансовый ущерб, связанный с вашим автомобилем в результате одной из этих катастроф, вы можете списать его на свои налоги. Однако вы не можете списать убытки, за которые вы получили компенсацию, например, по страховке. Другими словами, вы можете сделать это только за фактически проигранную сумму в долларах. Обычно это означает, что вы можете списать франшизу по автострахованию; или, если ваш автомобиль поврежден, не покрываемый вашей страховкой.

Кроме того, вы должны вычесть 500 долларов из суммы убытка, чтобы определить, сколько вы можете списать.

Например, предположим, что у вас была машина стоимостью 15 000 долларов, которая была уничтожена во время пожара. Ущерб такого типа будет покрываться всеобъемлющим страхованием, которое не является обязательным.

  • Если бы у вас было полное покрытие с франшизой в размере 1000 долларов, ваша страховая компания выплатила бы вам 14000 долларов. Затем вычтите 500 долларов, и оставшиеся 500 долларов будут облагаться налогом.
  • Однако, если вы решите не получать полную страховку на свой автомобиль, вы не получите никакой компенсации от своего страховщика. Но вы можете списать всю стоимость автомобиля за вычетом 500 долларов как убыток: в этом случае это будет 14 500 долларов.

Ведите точный учет для подачи налоговой декларации

Если вы имеете право вычитать расходы на страхование автомобиля из своего годового налогового счета, то вам необходимо приложить все усилия, чтобы вести хороший учет. Одним из ключевых преимуществ совместного использования автомобилей является гибкость: вы можете водить пять часов в один день, один час в следующий и семь часов в другой день.

Если вы водите автомобиль время от времени для своего бизнеса, узнать, сколько вы водили в течение года, может быть сложно, если вы не будете постоянно следить за ходом в течение года. Записывайте каждый раз, когда вы ехали по часам, а также хорошо оценивайте, сколько раз вы были не на них.

И вы должны хранить эти записи о вашем вождении не менее трех лет. Если IRS когда-либо попросит вас обосновать списание налога на страхование автомобиля, вы должны будете иметь возможность предъявить свои записи.

Как вычесть страхование автомобиля из налоговой формы

Если вы работаете не по найму, в том числе в качестве совместного водителя, вам нужно будет заполнить форму Приложения C, в которой есть раздел, в котором будут указаны ваши страховые расходы, подлежащие вычету. Если вы управляли бизнесом для работодателя, от которого вы получаете W-2, вам нужно будет заполнить форму 2106 «Деловые расходы сотрудников» — при условии, что ваша компания еще не возместила вам расходы.

Посмотрите, где в Приложении C вы можете указать информацию о расходах на страхование автомобиля.

Имейте в виду, что вы имеете право списать расходы на страховку только в том случае, если общая сумма, которую вы можете удержать, превышает стандартный вычет.

Однако расходы на автострахование редко превышают пару тысяч долларов в год. В результате вам, вероятно, придется сделать несколько других вычетов, например, на другие коммерческие расходы, проценты по ипотеке или определенные расходы на образование, чтобы иметь право на детализированные вычеты.

Если вы не уверены, проконсультируйтесь с бухгалтером

Вы хотите быть уверены, что уплачиваете налоги правильно с первого раза: сэкономленные несколько долларов не стоят времени и затрат на возможную налоговую проверку.Если вы не уверены, имеете ли вы право вычесть страховку автомобиля из подоходного налога, проконсультируйтесь с бухгалтером или кем-нибудь, кто хорошо разбирается в налоговом законодательстве.

Если вы платите налоги с помощью таких сервисов, как TurboTax, у компании будет дежурная служба поддержки клиентов с обученными бухгалтерами, готовыми ответить на ваши вопросы. Если вы пользуетесь услугами личного бухгалтера, обязательно проконсультируйтесь с ним.

Как записать пробег для уплаты налогов за 8 простых шагов

Если вы должны водить машину по работе, вы можете иметь право вычесть расходы из своей федеральной налоговой декларации.Если вы соответствуете требованиям, будьте готовы задокументировать свои поездки в качестве подтверждающего доказательства в случае проверки ваших налогов.

1. Убедитесь, что вы имеете право на вычет миль

Налогоплательщик может вычесть мили за поездку из офиса на рабочее место, из офиса во второе место работы или за поездку по служебным делам.

Ключевые выводы

  • Существует два метода списания пробега.
  • Чтобы использовать стандартный вычет, вы должны вести журнал миль, которые вы проехали на работу.
  • Чтобы использовать метод фактических расходов, вы должны сохранить все квитанции о расходах, связанных с вождением на работу.

2. Определите свой метод расчета

Налогоплательщик может выбрать один из двух методов учета суммы вычета миль:

  • Для стандартного вычета пробега требуется только ведение журнала квалифицируемого пройденного пробега. В 2019 налоговом году ставка составляет 58 центов за милю. Ставка на 2021 налоговый год составляет 56 центов (по сравнению с 57.5 центов в 2020 году).
  • Для вычета фактических расходов на транспортное средство необходимо сохранить все квитанции и другую соответствующую документацию, относящуюся к расходам на управление транспортным средством.

3. Запишите одометр в начале налогового года

Налоговая служба (IRS) требует, чтобы налогоплательщик сообщал общее количество миль, которое транспортное средство проехало за налоговый год. Общий пробег указывается в форме 2106. Таким образом, налогоплательщик должен записывать одометр транспортного средства в начале налогового года.Взаимодействие с другими людьми

56 центов за милю

— это стандартный вычет пробега на 2021 год.

Если автомобиль приобретен в течение года и не является новым, запишите показания одометра с первого дня его использования.

4. Ведение журнала вождения (при необходимости)

Если вы выберете стандартный вычет пробега, вы должны вести журнал пройденных миль. IRS довольно конкретен по этому поводу:

  • В начале каждой поездки налогоплательщик должен записывать показания одометра и указывать цель, место начала, место окончания и дату поездки.
  • По завершении поездки необходимо записать окончательный одометр, а затем вычесть его из начального значения, чтобы определить общий пробег за поездку.

Этот журнал необходимо регулярно обновлять. IRS не заботится о приблизительных цифрах.

5. Вести учет поступлений (при необходимости)

Если вы выберете фактический вычет расходов, журнал пробега не понадобится. Вместо этого сохраните копии соответствующих квитанций и документации. Каждый документ должен включать дату, сумму в долларах США за приобретенную услугу или услугу и описание необходимого продукта или услуги.Взаимодействие с другими людьми

6. Запишите одометр на конец налогового года

В конце налогового года налогоплательщик должен записать окончательные показания одометра. Этот показатель используется вместе с показаниями одометра в начале года для расчета общего количества миль, пройденных автомобилем за год. Информация, в том числе процент пройденных миль, был использован в коммерческих целях, требуется в форме 2106.

7. Записать пробег в налоговой декларации

При заполнении налоговой декларации вы указываете общее количество пройденных миль в форме 2106, строка 12.Этот показатель рассчитывается по стандартной годовой ставке миль для определения суммы франшизы в долларах.

Если вы используете метод фактических расходов, вам необходимо организовать поступления расходов по группам, включая бензин, масло, ремонт, страховку, аренду автомобиля и амортизацию.

8. Сохраните документацию

Вы должны хранить документацию, касающуюся списания миль, не менее трех лет.

Если у IRS запрашивается документация для обоснования вычета миль, налогоплательщик должен сделать копию записей и подать личную копию.

Чтобы все было в порядке, создавайте новый журнал для каждого налогового года.

Большой список налоговых вычетов для малого бизнеса (2021)

Один из простейших способов уменьшить сумму налога на прибыль — убедиться, что вы претендуете на все налоговые вычеты, доступные вашему малому бизнесу.

Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет (или «налоговое списание») — это расход, который вы можете вычесть из своего налогооблагаемого дохода. Вы берете сумму расходов и вычитаете ее из своего налогооблагаемого дохода.По сути, списание налогов позволяет вам платить меньший налоговый счет. Но расходы должны соответствовать критериям налогового вычета IRS.

Ниже вы найдете исчерпывающий список списаний, обычно доступных для индивидуальных предпринимателей и предприятий, которые организованы как партнерства или компании с ограниченной ответственностью (LLC). Некоторые из них напрямую связаны с ведением бизнеса, а некоторые являются более личными вычетами, о которых должен знать владелец малого бизнеса.

Дополнительная литература: Налоговый кредит против налогового вычета: в чем разница?

Экономия на налоговых вычетах

Максимально эффективное использование всех имеющихся налоговых вычетов может сэкономить сотни и даже тысячи долларов при уплате налогов.

Давайте посмотрим на примере.

Джо — самозанятый писатель, и в 2020 году его доход от самозанятости составил 60 000 долларов. Он должен заплатить 15,3% налога на самозанятость (SE) плюс подоходный налог, исходя из его индивидуальной налоговой ставки. Налог SE на 60 000 долларов составляет 9 180 долларов, а подоходный налог — 4865 долларов, что в сумме составляет 14 045 долларов.

(Для простоты мы предположили, что Джо холост, у него нет детей и нет других видов налогооблагаемого дохода, которые следует учитывать.)

В начале 2021 года Джо присоединился к Bench, и его бухгалтер обнаружил расходы подрядчика на сумму 6000 долларов, о которых он не знал.Эти расходы считаются налоговыми вычетами и уменьшают его чистый доход от самозанятости до 54 000 долларов.

Теперь, имея 54 000 долларов налогооблагаемого дохода от самозанятости, он платит 8 262 доллара в виде налога SE и 4200 долларов в виде подоходного налога, что в сумме составляет 12 462 доллара.

Это 1 583 доллара экономии после учета налогового вычета подрядчика.

Уравновешивая 6000 долларов на расходах подрядчика, Бенч смог сократить налоговые обязательства Джо более чем на 1500 долларов. Хорошая экономия, которую он может использовать для обновления своего ноутбука в этом году.

Повторите это для всех доступных вычетов, на которые у Джо были расходы, и он может значительно уменьшить доход, с которого он должен платить налоги, сэкономив ему тысячи долларов.

Оставайтесь в курсе ваших вычетов

Как владельцу малого бизнеса может быть трудно понять, какие вычеты имеют отношение к вам.

Многие люди изо всех сил стараются оставаться на вершине своих отчислений круглый год и вместо этого пытаются сложить вещи воедино в конце года и сталкиваются с трудностями. Помните те расходы на ресторан, которые вы понесли в январе прошлого года? Большинство людей этого не делают, и поэтому они пропускают это налоговое списание.Сложите их все, и вы упустите большую экономию на налогах.

Вот где приходит бухгалтерский учет.

Чтобы получить эти вычеты, вам необходимо вести точный учет и вести ежемесячный учет.

Постоянная бухгалтерия имеет решающее значение для подсчета вычетов. Если у вас нет хорошей сборки своими руками, которая вам нравится, попробуйте Bench. Мы сделаем вашу бухгалтерию за вас.

Когда Bench ведет бухгалтерский учет, мы получаем эти вычеты каждый месяц, поэтому вы можете быть уверены, что все уловили и минимизировали свои налоговые обязательства.Затем в конце года отправьте книги Бенча своему бухгалтеру. Или позвольте нам навсегда избавиться от налоговой отчетности с Bench Tax — мы будем вести бухгалтерский учет и подавать налоговую декларацию за вас. Считайте, что ваш налоговый сезон избавлен от головной боли!

16 основных налоговых вычетов для малого бизнеса

Каждый из этих расходов не подлежит налогообложению. Считайте это контрольным списком списаний налогов для малого бизнеса.

И помните, что некоторые вычеты из этого списка могут быть недоступны для вашего малого бизнеса.Проконсультируйтесь со своим налоговым консультантом или CPA, прежде чем требовать вычета из вашей налоговой декларации.


Щелкните ссылки ниже, чтобы перейти к конкретному выводу, или продолжайте прокручивать, чтобы узнать обо всех их.

Реклама и продвижение

Стоимость рекламы и продвижения по службе полностью вычитается. Это может включать такие вещи, как:

  • Нанять человека для разработки бизнес-логотипа
  • Стоимость печати визиток или буклетов
  • Покупка рекламного места в печатных или интернет-СМИ
  • Отправка карт клиентам
  • Запуск нового сайта
  • Проведение маркетинговой кампании в социальных сетях
  • Спонсорство мероприятия

Однако вы не можете вычесть суммы, уплаченные с целью повлиять на законодательство (т.д., лоббирование) или спонсирование политических кампаний или мероприятий.

Деловые обеды

Как правило, вы можете вычесть 50% соответствующих затрат на еду и напитки. Чтобы иметь право на вычет:

  • Расходы должны быть обычной и необходимой частью ведения вашего бизнеса
  • При таких обстоятельствах еда не может быть обильной или экстравагантной.
  • Владелец бизнеса или сотрудник должны присутствовать на трапезе

Вы также можете вычесть 50% стоимости питания сотрудников, например, покупки пиццы на ужин, когда ваша команда работает допоздна.Питание на корпоративных вечеринках и пикниках подлежит 100% франшизе.

Обязательно сохраните документацию о поездке, которая включает сумму всех расходов, дату и место приема пищи, а также деловые отношения человека, с которым вы обедали. Хороший способ сделать это — записать цель приема пищи и то, что вы обсуждали, на обратной стороне квитанции.

Дополнительная литература: Как вычесть расходы на питание и развлечения

Страхование бизнеса

Вы можете вычесть страховые взносы, которые вы платите за страхование бизнеса.

Это может включать:

  • Страхование имущества для вашей мебели, оборудования и зданий
  • Страхование ответственности
  • Групповое страхование здоровья, стоматологии и зрения для сотрудников
  • Страхование профессиональной ответственности или злоупотребления служебным положением
  • Компенсация работникам
  • Автострахование служебного транспорта
  • Страхование жизни, которое распространяется на сотрудников, если бизнес или владелец бизнеса не является выгодоприобретателем по полису
  • Страхование от перерыва в работе, покрывающее упущенную выгоду, если ваш бизнес остановлен из-за пожара или по другой причине

Комиссия банка

Всегда полезно иметь отдельные банковские счета и кредитные карты для вашего бизнеса.Если ваш банк или компания-эмитент кредитной карты взимает годовую или ежемесячную плату за обслуживание, комиссию за перевод или комиссию за овердрафт, они подлежат вычету. Вы также можете вычесть комиссию продавца или комиссию за транзакцию, уплаченную сторонней платежной системе, такой как PayPal или Stripe.

Вы не можете удерживать комиссии, связанные с вашими личными банковскими счетами или кредитными картами.

Использование автомобиля в служебных целях

Вы используете свой автомобиль для бизнеса? Если вы используете свой автомобиль исключительно в коммерческих целях, вы можете вычесть полную стоимость его эксплуатации.Если вы используете его как для деловых, так и для личных поездок, вы можете вычесть только расходы, связанные с использованием в деловых целях.

Существует два метода вычета расходов на транспортное средство, и вы можете выбрать тот, который дает вам большую налоговую выгоду.

  • Стандартный пробег. Умножьте количество миль, проеханных по делам в течение года, на стандартную норму пробега. Для миль, проеханных в 2020 году, стандартный вычет составляет 0,57½ доллара за милю. В 2021 году это будет 0 долларов.56 на милю.

  • Метод фактических расходов. Отслеживайте все расходы на эксплуатацию автомобиля в течение года, включая газ, масло, ремонт, шины, страховку, регистрационные сборы и арендные платежи. Умножьте эти расходы на процент миль, пробегающих по бизнесу.

Оба метода требуют, чтобы вы отслеживали свои деловые мили за год. Вы можете вести подробный журнал своих деловых миль, использовать приложение для отслеживания поездок или восстанавливать журнал миль, используя другие документы, такие как календари или журналы встреч.Если вы ведете журнал пробега, четко документируйте пройденные мили, время и место, а также деловую цель вашей поездки.

Обратите внимание, что вы не можете подсчитывать пройденные мили, путешествуя между вашим домом и вашим постоянным местом работы. Эти расходы считаются личными расходами на дорогу.

Работа по найму

Если вы нанимаете фрилансеров или независимых подрядчиков для помощи в своем бизнесе, вы можете вычесть их гонорары как коммерческие расходы.

Просто помните, что если вы заплатите подрядчику 600 долларов или более в течение налогового года, вы должны отправить ему форму 1099-NEC до 31 января следующего года.

Амортизация

Когда вы покупаете мебель, оборудование и другие бизнес-активы, правила амортизации требуют, чтобы вы распределяли стоимость этих активов по годам, которые вы будете использовать, а не вычитать полную стоимость за один раз.

Предоплата по этим статьям более привлекательна из-за более быстрой налоговой льготы. К счастью, IRS дает владельцам бизнеса несколько способов списать полную стоимость в течение одного года.

  • Выборы в безопасную гавань De minimis. Малые предприятия могут выбрать расходы на активы, стоимость которых составляет менее 2500 долларов США за единицу в год, когда они были приобретены. Вы можете узнать больше о минимальных выборах в безопасной гавани в этом FAQ IRS.

  • Вычет по статье 179. Вычет по Разделу 179 позволяет владельцам бизнеса вычитать до 1 040 000 долларов из имущества, введенного в эксплуатацию в течение налогового года. Это включает в себя новую и бывшую в употреблении коммерческую недвижимость и готовое программное обеспечение. Вычет по разделу 179 ограничивается налогооблагаемым доходом компании, поэтому его требование не может привести к чистым убыткам по вашей налоговой декларации.Однако любой неиспользованный вычет по Разделу 179 может быть перенесен на следующий год и вычтен.

  • Бонусная амортизация. Компании могут воспользоваться амортизацией бонусов для вычета 100% стоимости машин, оборудования, компьютеров, бытовой техники и мебели.

Если вы приобрели новый автомобиль в течение налогового года, IRS ограничивает списание для легковых автомобилей. В первый год, если вы не подаете заявку на амортизацию бонуса, максимальный вычет амортизации составляет 10 000 долларов.Если вы подаете заявку на амортизацию бонуса, максимальная сумма списания составляет 18 000 долларов.

Амортизация сложнее, чем средний вычет, поэтому мы рекомендуем прочитать нашу статью Что такое амортизация? И как вы это рассчитываете? И спросите своего бухгалтера, какие активы вы можете вычесть в своем бизнесе.

Образование

Расходы на образование полностью вычитаются, если они повышают ценность вашего бизнеса и повышают ваш опыт. Чтобы решить, соответствует ли ваш класс или семинар требованиям, IRS рассмотрит, будут ли расходы поддерживать или улучшать навыки, необходимые в вашем текущем бизнесе.

В следующем списке приведены примеры допустимых расходов на бизнес-образование:

  • Занятия по повышению квалификации в своей области
  • Семинары и вебинары
  • Подписка на торговые или профессиональные публикации
  • Книги для вашей отрасли
  • Семинары для повышения вашего опыта и навыков
  • Транспортные расходы в классы и обратно

Имейте в виду, что любые расходы на образование, которые позволят вам начать новую карьеру, или расходы, связанные с образованием за пределами сферы вашего бизнеса, не квалифицируются как налоговые вычеты для бизнеса.

Расходы на домашний офис

Если вы используете домашний офис для своего бизнеса, вы можете вычесть часть своих жилищных расходов из дохода от бизнеса. Есть два способа вычесть расходы на домашний офис.

  • Упрощенный метод. Вы можете вычесть 5 долларов за квадратный фут вашего дома, который используется для бизнеса, но не более 300 квадратных футов.

  • Стандартный метод. Отслеживайте все фактические расходы на содержание вашего дома, такие как проценты по ипотеке или аренда, коммунальные услуги, налоги на недвижимость, услуги по уборке и озеленению, сборы ассоциации домовладельцев и ремонт.Умножьте эти расходы на процентную долю вашего дома, предназначенную для использования в бизнесе.

Чтобы получить право на вычет из домашнего офиса, вам необходимо соответствовать двум критериям:

  • Регулярное и исключительное использование. Чтобы соответствовать регулярному и исключительному требованию, вы должны регулярно использовать домашний офис исключительно для ведения бизнеса. Письменный стол, который можно использовать как кухонный, не подойдет. Вам не нужно выделять целую комнату для вашего бизнеса, но ваша рабочая зона должна иметь четко обозначенные границы.Вы можете сохранить фотографии рабочего места вашего домашнего офиса вместе с налоговой документацией в качестве доказательства на случай, если IRS выберет вашу декларацию для аудита.

  • Основное место деятельности. Ваш домашний офис должен быть вашим основным местом работы. Это означает, что вы проводите здесь больше всего времени и ведете важные дела.

Если вы используете стандартный метод расчета вычетов из домашнего офиса, вам необходимо заполнить форму 8829 вместе с приложением C.Узнайте больше о вычетах из домашнего офиса.

Проценты

Если вы берете ссуду или используете кредитную карту для покрытия деловых расходов, вы можете вычесть проценты, уплаченные вашему кредитору или компании-эмитенту кредитной карты, если вы соответствуете следующим требованиям:

  • Вы несете юридическую ответственность по задолженности. Например, если ваши родители берут вторую ипотеку на свой дом, чтобы помочь вам начать бизнес, вы не несете юридической ответственности по выплате долга. В этом случае проценты по ссуде не подлежат вычету, даже если вы производите все платежи по ипотеке.

  • И вы, и кредитор намереваетесь выплатить долг. Заем, который не нужно возвращать, — это подарок.

  • У вас и кредитора настоящие отношения должник / кредитор. IRS имеет тенденцию тщательно проверять ссуды между связанными сторонами, такими как члены семьи. Если вы используете метод начисления, вы не можете вычесть проценты, причитающиеся связанному лицу, до тех пор, пока платеж не будет произведен.

Имейте в виду, что если ссуда является частично деловой, а частично личной, вам необходимо разделить проценты между деловой и личной частями ссуды.

Юридические и профессиональные гонорары

Юридические и профессиональные гонорары, которые необходимы и непосредственно связаны с ведением вашего бизнеса, подлежат вычету. К ним относятся сборы, взимаемые юристами, бухгалтерами, бухгалтерами, составителями налоговой отчетности и онлайн-бухгалтерскими службами, такими как Bench.

Если гонорары включают оплату работы личного характера (например, составление завещания), вы можете вычесть только ту часть гонорара, которая связана с бизнесом.

Транспортные расходы

Закон о сокращении налогов и занятости от 2017 г. отменил вычет расходов на переезд для всех лиц, не являющихся военными, но предприятия по-прежнему могут вычитать стоимость перемещения бизнес-оборудования, принадлежностей и инвентаря из одного места ведения бизнеса в другое.

Обязательно ведите хороший учет, чтобы обосновать все расходы, связанные с переездом вашего предприятия.

Расходы на аренду

Если вы арендуете помещение или оборудование для своего бизнеса, вы можете вычесть арендную плату как коммерческие расходы.

Имейте в виду, что арендная плата за ваш дом не должна вычитаться как коммерческие расходы, даже если у вас есть домашний офис. Эта арендная плата может быть вычтена как часть расходов домашнего офиса.

Заработная плата и пособия

Заработная плата, льготы и даже отпуск, выплачиваемые сотрудникам, как правило, не подлежат налогообложению, если они соответствуют нескольким критериям:

  • «Сотрудник» не является индивидуальным предпринимателем, партнером или членом LLC.
  • Заработная плата разумная, обычная, необходимая
  • Фактически оказано услуг

Налоги и лицензии

Вы можете удерживать различные налоги и лицензии, связанные с вашим бизнесом.Это может включать:

  • Государственные подоходные налоги
  • Налоги на заработную плату
  • Налоги на имущество физических лиц
  • Налоги на недвижимость, уплаченные с коммерческой собственности
  • Налог с продаж
  • Акцизы
  • Налоги на топливо
  • Бизнес-лицензии

Расходы на телефонную связь и интернет

Если телефонные и интернет-услуги являются неотъемлемой частью вашего бизнеса, они могут покрываться вычетом из деловых расходов.

Имейте в виду, что если вы пользуетесь стационарным телефоном дома, вы не можете вычесть стоимость первой линии, даже если вы используете ее исключительно для работы.Однако, если у вас есть второй стационарный телефон, предназначенный для вашего бизнеса, стоимость этой линии вычитается.

Если вы используете свой мобильный телефон и подключение к Интернету как в личных, так и в деловых целях, вы можете вычесть только процент, предназначенный для использования в бизнесе. Ведите детализированный счет или другие подробные записи, чтобы подтвердить объем коммерческого использования на случай, если ваш возврат будет проверен.

Путевые расходы

Чтобы поездка считалась деловой, она должна быть обычной, необходимой и находиться вдали от налогового дома.Ваш налоговый дом — это весь город или район, в котором вы ведете бизнес, независимо от того, где вы живете. Вам необходимо уехать из налогового дома дольше, чем обычный рабочий день, и вам придется спать или отдыхать в пути.

Франшиза, утвержденные IRS командировочные расходы включают:

  • Путешествие к месту назначения и обратно на самолете, поезде, автобусе или автомобиле
  • Использование автомобиля в офисе компании
  • Парковка и плата за проезд
  • Стоимость такси и других видов транспорта, используемых в командировке
  • Питание
  • подсказки
  • Химчистка в командировке
  • Деловые звонки
  • Доставка багажа и образцов или демонстрационных материалов к месту назначения
  • Прочие аналогичные обычные и необходимые расходы, связанные с вашей деловой поездкой

Не забудьте вести записи, которые включают сумму каждого расхода, а также даты возвращения / отъезда, подробности поездки (с кем вы встречались), журнал пробега, если вы управляли собственным транспортным средством, и деловую причину поездка.

Дополнительная литература: Облагается ли вычетом налога на командировочные расходы?

Персональные налоговые отчисления для владельцев бизнеса

Вышеупомянутые вычеты можно запросить в Приложении C или Форме 1065, но есть несколько других налоговых льгот, которые владельцы малого бизнеса обычно заявляют в своих индивидуальных декларациях.

Благотворительные взносы

Индивидуальные предприниматели, ООО и товарищества не могут вычитать благотворительные взносы как коммерческие расходы, но владелец бизнеса может иметь право требовать удержания в своей личной налоговой декларации.

Для участия в программе пожертвование должно быть сделано квалифицированной организации.

Начиная с деклараций 2020 года, налогоплательщики могут требовать до 300 долларов денежных взносов в качестве «сверхлимитного» вычета по форме 1040. Чтобы вычесть больше, владелец бизнеса должен указать вычеты в Приложении А к форме 1040.

Расходы по уходу за детьми и иждивенцами

Если вы платите кому-либо за уход за ребенком или другим иждивенцем во время работы, вы можете претендовать на получение кредита на уход за детьми и иждивенцами.Чтобы соответствовать требованиям, лицо, получающее карту, должно быть ребенком (младше 13 лет), супругом или другим иждивенцем, который физически или умственно неспособен к самообслуживанию.

Кредит составляет от 20% до 35% от ваших допустимых расходов, в зависимости от вашего дохода. Допустимые расходы ограничены до 3000 долларов США по уходу за одним иждивенцем и 6000 долларов США, если вы оплатили уход за двумя или более иждивенцами. Публикация IRS 503 предоставляет дополнительную информацию о кредите на уход за детьми и иждивенцами. Вам нужно будет приложить форму 2441 к форме 1040, чтобы запросить кредит.

Пенсионные взносы

Вы можете вычесть взносы на пенсионные счета сотрудников как коммерческие расходы, но владельцы предприятий, которые вносят взносы только в свои собственные пенсионные фонды, требуют удержания в Приложении 1 к своей форме 1040.

Сумма, которую вы можете удержать, зависит от типа вашего плана. Ознакомьтесь с советами IRS по расчету ваших собственных пенсионных взносов и удержаний для получения дополнительной информации.

Расходы на здравоохранение

Помимо страховых взносов, вы можете вычесть другие наличные медицинские расходы, такие как доплата в офисе и стоимость рецептов.Эти расходы включены в детализированные вычеты в Приложении A.

Самозанятые владельцы бизнеса также могут вычитать взносы на медицинское страхование для себя, своих супругов и иждивенцев в Приложении 1 к их Форме 1040. Однако, если вы имеете право участвовать в плане через работодателя вашего супруга, вы не можете вычесть эти премии.

Итог

Налоговые вычеты — важный способ минимизировать сумму налога, которую вы должны заплатить, и хорошее ведение учета гарантирует, что вы сохраните эти вычеты, если IRS когда-нибудь постучит.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *